浔阳区统计局2019年部门决算
目 录
第一部分 区统计局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 区统计局部门2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入与支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 区统计局部门2019年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费情况说明
七、关于政府采购支出情况说明
八、关于国有资产占用情况说明
九、关于2019年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分 区统计局部门概况
一、部门主要职能
1.承担组织领导和协调全区统计工作,确保统计数据真实、准确、及时。制定全区统计规划、统计制度和管理统计标准,指导全区统计工作
2.组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查,核算全区生产总值,汇编提供国民经济核算资料
3.根据国家有关部门下发的重大国情国力普查计划、方案,拟订本区的实施方案,会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力调查,汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计资料
4.组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据
5.组织全区的经济、社会、科技和资源环境统计调查,统一核定、管理、公布全区性基本统计资料,定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息,组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。
6.承办区人民政府交办的其他事项
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个,包括区统计局以及下属事业单位区普查中心。本部门2018年年末编制人数9人,其中行政编制6人,事业编制 3人;年末实有人数15人,其中在职人员13人,离休人员0人,退休人员2人。
第二部分 区统计局部门2019年部门决算表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
金额单位:元 | |||||
|
编制单位:九江市浔阳区统计局 |
2019年度 |
公开01表 | |||
|
收 入 |
支 出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
3 |
栏 次 |
6 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4,747,410.14 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
3,592,319.04 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
131,590.90 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、其他支出 |
52 |
1,620,000.00 | ||
|
23 |
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 | ||
|
25 |
55 |
||||
|
本年收入合计 |
26 |
4,879,001.04 |
本年支出合计 |
56 |
5,212,319.04 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
27 |
0.00 |
结余分配 |
57 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
28 |
790,543.85 |
年末结转和结余 |
58 |
457,225.85 |
|
29 |
59 |
||||
|
总计 |
30 |
5,669,544.89 |
总计 |
60 |
5,669,544.89 |
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
金额单位:元 | |||||||||||
|
编制单位:九江市浔阳区统计局 |
2019年度 |
公开02表 | |||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
4,879,001.04 |
4,747,410.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
131,590.90 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,079,001.04 |
2,947,410.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
131,590.90 | ||
|
20105 |
统计信息事务 |
3,079,001.04 |
2,947,410.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
131,590.90 | ||
|
2010501 |
行政运行 |
3,079,001.04 |
2,947,410.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
131,590.90 | ||
|
229 |
其他支出 |
1,800,000.00 |
1,800,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22999 |
其他支出 |
1,800,000.00 |
1,800,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2299901 |
其他支出 |
1,800,000.00 |
1,800,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
|
支出决算表 | |||||||||
|
金额单位:元 | |||||||||
|
编制单位:九江市浔阳区统计局 |
2019年度 |
公开03表 | |||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
5,212,319.04 |
5,212,319.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,592,319.04 |
3,592,319.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20105 |
统计信息事务 |
3,592,319.04 |
3,592,319.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010501 |
行政运行 |
3,592,319.04 |
3,592,319.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
1,620,000.00 |
1,620,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22999 |
其他支出 |
1,620,000.00 |
1,620,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2299901 |
其他支出 |
1,620,000.00 |
1,620,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
|
金额单位:元 | |||||||
|
编制单位:九江市浔阳区统计局 |
公开04表 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 | ||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||||
|
栏 次 |
3 |
栏 次 |
10 |
11 |
12 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,747,410.14 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
3,460,728.14 |
3,460,728.14 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、其他支出 |
52 |
1,620,000.00 |
1,620,000.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
55 |
||||||
|
本年收入合计 |
26 |
4,747,410.14 |
本年支出合计 |
56 |
5,080,728.14 |
5,080,728.14 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
27 |
790,543.85 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
457,225.85 |
457,225.85 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
28 |
790,543.85 |
58 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
59 |
||||
|
总计 |
30 |
5,537,953.99 |
总计 |
60 |
5,537,953.99 |
5,537,953.99 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
金额单位:元 | ||||||
|
编制单位:九江市浔阳区统计局 |
2019年度 |
公开05表 | ||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
5,080,728.14 |
5,080,728.14 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,460,728.14 |
3,460,728.14 |
0.00 | ||
|
20105 |
统计信息事务 |
3,460,728.14 |
3,460,728.14 |
0.00 | ||
|
2010501 |
行政运行 |
3,460,728.14 |
3,460,728.14 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
1,620,000.00 |
1,620,000.00 |
0.00 | ||
|
22999 |
其他支出 |
1,620,000.00 |
1,620,000.00 |
0.00 | ||
|
2299901 |
其他支出 |
1,620,000.00 |
1,620,000.00 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
金额单位:元 | ||||||||
|
编制单位:九江市浔阳区统计局 |
2019年度 |
公开06表 | ||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,210,407.07 |
302 |
商品和服务支出 |
1,132,778.07 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
555,678.00 |
30201 |
办公费 |
86,559.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
365,400.00 |
30202 |
印刷费 |
134,773.10 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
806,957.89 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
70,021.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
106,743.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
170,215.56 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
7,113.56 |
30207 |
邮电费 |
11,101.94 |
31002 |
办公设备购置 |
106,743.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
78,041.24 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
12,051.29 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
120,360.53 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
9,600.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
24,568.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,630,800.00 |
30215 |
会议费 |
349.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
11,958.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
6,252.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
280,385.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
200,000.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
66,036.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
1,623,600.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
7,200.00 |
30239 |
其他交通费用 |
50,937.60 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 | |||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
274,826.43 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 | |||
|
399 |
其他支出 |
0.00 | ||||||
|
39906 |
赠予 |
0.00 | ||||||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | ||||||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | ||||||
|
39999 |
其他支出 |
0.00 | ||||||
|
人员经费合计 |
3,841,207.07 |
公用支出合计 |
1,239,521.07 | |||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||
|
金额单位:元 | |||
|
编制单位:九江市浔阳区统计局 |
2019年度 |
公开07表 | |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
行次 |
1 |
2 | |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
9,400.00 |
6,252.00 |
|
1.因公出国(境)费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
(1)公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
9,400.00 |
6,252.00 |
|
(1)国内接待费 |
7 |
9,400.00 |
6,252.00 |
|
其中:外事接待费 |
8 |
0.00 |
0.00 |
|
(2)国(境)外接待费 |
9 |
0.00 |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
- |
0 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
- |
0 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
- |
0 |
|
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
- |
0 |
|
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
- |
7 |
|
其中:外事接待批次(个) |
16 |
- |
0 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
17 |
- |
63 |
|
其中:外事接待人次(人) |
18 |
- |
0 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
19 |
- |
0 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
20 |
- |
0 |
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为批复的年初预算数,不包含以前年度结转的资金;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
金额单位:元 | |||||||||
|
编制单位:九江市浔阳区统计局 |
2019年度 |
公开08表 | |||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|||||||||
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
国有资产占用情况表 | ||
|
单位:台、辆、套 | ||
|
编制单位:九江市浔阳区统计局 |
2019年度 |
公开09表 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
|
|
1.副部(省)级及以上领导用车 |
2 |
|
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
|
|
3.机要通信用车 |
4 |
|
|
4.应急保障用车 |
5 |
|
|
5.执法执勤用车 |
6 |
|
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
|
|
7.离退休干部用车 |
8 |
|
|
8.其他用车 |
9 |
|
|
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套) |
10 |
|
|
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套) |
11 |
|
第三部分 区统计局部门2019年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计566.95万元,其中上年结转和结余79.05万元;本年收入合计487.9万元,较上年增长49%,主要原因是:2017年度入统四类企业省级财政奖励收入及第四次经济普查收入。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入480.4万元,占 98%;上级其他补助收入7.50万元,占2%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计566.95元,其中本年支出合计521.23万元,较2018年增长73%,主要原因是:2017年入统四类企业省级财政奖励及第四次全国经济普查支出导致;年末结转和结余45.72万元,较2018年下降42%,主要原因是:第四次全国经济普查经费结余部分,在下一年度工作经费支出。
本年支出的具体构成为:基本支出521.23万元,占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款支出年初预算数265.41万元,决算数为474.74万元,完成年初预算的178%,主要原因是:2017年入统四类企业省级财政奖励经费支出。
按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数344.36万元,决算数为346.07万元,完成年初预算的105%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出508.07万元,其中:
(一)工资福利支出221.04万元,较2018年增加49.92万元,增长29%,主要原因是:工资普调、补发2017年绩效及本年绩效奖励金的发放导致。
(二)商品和服务支出113.28万元,较2018年增加50.69万元,增长80 %,主要原因是:第四次全国经济普查工作经费支出导致。
(三)对个人和家庭补助支出163.08万元,较2018年增加126.12万元,增长341%,主要原因是:2017年度入统四类企业省级财政奖励发放所致。
(四)资本性支出10.67万元,较2018年减少12.96万元,下降55%,主要原因是:办公桌椅及设备按标准基本配齐。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.32万元,决算数为0.32万元,完成预算的100%。其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0元,决算数为0元。
(二)公务接待费支出年初预算数为0.62万元,决算数为0.62万元,完成预算的100%,决算数比2018年增长0.3万。主要原因是:第四次全国经济普查检查督导及交流学习所致。
(三)公务用车运行维护费支出年初预算数为0元,决算数为0元。主要原因是:公车改革导致。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费113.28万元,较上年增长 31%,主要原因是:2019年第四次全国经济普查工作经费支出导致。其中:办公费8.66万元,印刷费13.48万元,邮电费1.11万元,会议费0.03万元,培训费1.2万元,公务接待费0.63万元,劳务费28.04万元,委托业务费20万元,工会经费6.6万元,其他交通费5.09万元,其他商品和服务支出27.48万元,办公设备购置费10.67万元。
七、关于政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额10.67万元,完成年初预算的133%,主要原因:2019年为第四次全国经济普查为普查中心工作人员添置办公设备等;
八、关于国有资产占用情况说明
本单位国有资产情况概况截止2019年12月31日,单位资产合计81.8万元。其中:流动资产46.46万元,占总资产的57%;固定资产(净值)35.34万元,占总资产的43%。本单位固定资产情况,截止2019年12月31日,固定资产(净值)总额35.35万元,其中通用设备28.09万元,占固定资产总额79%;家具类7.26万元,占固定资产总额21%。
九、关于2019年度预算绩效情况的说明
(一) 绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 1 个,共涉及资金 50 万元,占一般公共预算项目支出总额的86 %。截止2019年12月31日,财政下拨经费50万元,普查实际支出50万元。从评价情况来看,一是本项目决策依据符合年度工作计划,符合程序,并履行相应手续,资金使用合理合规;二是本项目管理制度健全,管理资金到位,资金使用规范,不存在截留、挤占、挪用及超标准开支等情况,会计核算规范;三是本项目在产出数量、产出质量、产出时效、产出成本方面均达到绩效目标,在经济效益、可持续影响、满意度方面都达到较好效果。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
根据年初设定的绩效目标第四次全国经济普查经费项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为50万元,执行数为
50万元,完成预算的100%。为切实做好我区第四次全国经济普查工作,区统计局特向区政府申请拨付专项工作经费,经费用于普查设备采购、“两员”报酬、普查宣传、培训、会务、资料编印等。
通过开展项目支出绩效评价,有效对普查经费使用情况进行监督、跟踪,及时发现经费使用过程中不合理支出,进一步加强经费使用管理,确保经费科学统筹,合理使用。结合具体普查业务流程建立量化评价指标体系,不断优化绩效评价方法,力求客观真实反映经费支出状况。在普查的准备阶段、清查阶段、正式登记阶段、数据复查阶段及成果发布阶段分别进行绩效评价,全过程跟踪经费支出情况。
一是项目投入指标。根据国家、省、市关于开展第四次全国经济普查有关文件要求,本着厉行节约、精打细算、专款专用、提高资金使用效率的原则,科学编制普查经费预算,提高预算编制的科学性和准确性;二是项目过程指标。制定第四次全国经济普查数据质量控制办法,在普查清查阶段、正式登记阶段开展数据质量检查,确保普查登记数据达到数据质量验收标准。建立普查经费使用管理制度,严格普查经费使用审批流程,确实做到专款专用,不得挪用;三是项目产出指标。按照省市统一部署,科学统筹,合理安排,抓好普查各个环节,在规定时间内高质量完成普查清查工作,清查数据抽查结果达到数据质量验收标准。四是项目效果指标,通过开展清查,全面摸清了全区单位及个体经营户数量、各行业分布状况,同时,有效掌握省级行政机构搬迁、地铁拆迁等因素对我区经济发展的影响;五是项目满意度指标。对150家普查对象(单位和个体户)开展问卷调查,问卷回收150份,回收率为100%,问卷结果显示满意度达100%。
综合评价结论:
2019年项目综合评价为优,得分96.6分,具体评价如下:
一是本项目决策依据符合年度工作计划,符合程序,并履行相应手续,资金使用合理合规。
二是本项目管理制度健全,管理资金到位,资金使用规范,不存在截留、挤占、挪用及超标准开支等情况,会计核算规范。
三是本项目在产出数量、产出质量、产出时效、产出成本方面均达到绩效目标,在经济效益、可持续影响、满意度方面都达到较好效果。
下一步改进措施:根据普查业务流程,参考历次普查经费使用情况,认真测算各阶段所需经费,确保普查经费充足。在经费使用方面,严格执行普查经费使用管理制度,厉行节约,专款专用,对每笔经费使用情况建立监督机制,确保普查经费使用合理合规。
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