信息类别: 财政资金 公开方式: 主动公开 生成日期:2019-03-20 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号:G30320-0601-2019-0003

浔阳区统计局2019年部门预算

发布日期:2019-03-20 00:00浔阳区委区政府门户网站字号【

浔阳区统计局2019年部门预算

  

 

第一部分  浔阳区统计局概况

一、 部门主要职责

二、 部门基本情况

第二部分  浔阳区统计局2019年部门预算情况说明

2019年部门预算收支情况说明

二、2019“三公”经费预算情况说明

部分 名词解释

    对专业性较强的名词进行解释(比如:一般公共决算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等)

部分  浔阳区统计局2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

 

第一部分  浔阳区统计局概况

 

一、部门主要职责

1、承担组织领导和协调全区统计工作,确保统计数据真实、准确、及时。制定全区统计规划、统计制度和管理统计标准,指导全区统计工作

 2、组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查,核算全区生产总值,汇编提供国民经济核算资料

 3、根据国家有关部门下发的重大国情国力普查计划、方案,拟订本区的实施方案,会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力调查,汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计资料

 4、组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据

 5、组织全区的经济、社会、科技和资源环境统计调查,统一核定、管理、公布全区性基本统计资料,定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息,组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度

6、承办区人民政府交办的其他事项

二、部门基本情况

浔阳区统计局共有预算单位1个,编制数  9  人,其中行政编制6人,全部补助事业编制3人;实有人数  15 人,其中:在职人数13人,包括行政人员6人、全部补助事业人员7人,退休人员  2人。

第二部分 浔阳区统计局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年区统计局收入预算总额为344.46万元,其中:财政拨款收入:265.41万元 ,占收入预算总额的77.05 %;上年财政拨款结转收入79.05万元,占收入预算总额的22.95%。

(二)支出预算情况

2019年区统计局支出预算总额为344.46万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出344.46万元,占支出预算总额的100%,包括工资福利支出199.79万元、商品和服务支出118.40万元、对个人和家庭的补助支出18.27万元、其他资本性支出8.00元。

  按支出功能科目划分:一般公共服务支出265.31万元,占支出预算总额的76.99%。

按支出经济分类划分:工资福利支出199.77万元,占支出预算总额的58%;商品和服务支出57.44万元,占支出预算总额的16.68%;对个人和家庭的补助支出0.2万元,占支出预算总额的0.06%;其他资本性支出8.00元,占支出预算总额的2.32%。

(三)财政拨款支出情况

2019年统计财政拨款支出预算265.41万元,占支出预算总额的77%,具体支出情况是: 一般公共服务265.41万元,占财政拨款支出的 100%。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

机关运行经费:办公费23.06万元;印刷费17.72万元;邮电费0.55万元;其他交通费(含公车补贴)4.52万元;差旅费0.56万元;会议费12.68万元;培训费5.58万元;公务接待费0.94万元;劳务费6.32万元;工会经费4.94万元;委托业务费0.60元;其他商品和服务支出39.66万元。

(六)政府采购情况

 2019年统计局预算安排8.00元政府采购支出,主要用于电脑等办公设备采购。

(七)国有资产占用情况说明

   本单位国有资产情况概况截止201812月31日,单位资产合计127.43万其中:流动资产80.79万元,占总资产的63.4%;固定资产46.64万元,占总资产的36.6%。本单位固定资产情况,截止201812月31日,固定资产总额46.64万元,其中通用设备42.69万元,占固定资产总额91.53%;家具类3.95万元,占固定资产总额8.47%本年度拟购置固定资产总额为8.00万元,与上年数据3.50万元对比增长129%,主要是更换老旧办公设备,提高工作效率。

(八)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

   本单位年度无此项内容

 

二、2019“三公”经费预算情况说明

2019年区统计局“三公”经费年初预算安排8200.00元。其中:接待费8200.00元,与2018年接待费基本持平。主要原因是:在严格执行“八项规定“”后接待减少。

第三部分 名词解释

相关名词解释

(一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共决算财政拨款和政府性基金决算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

上年结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

(十)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置费支出(含车辆购置税)。

(十)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税)。

(十)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部分  浔阳区统计局2019年部门预算表

八张表(详见附表)

浔阳区统计局部门预算表.xls

 

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