- 信息类别: 财政预决算
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2025-02-22
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2025-00900
九江市浔阳区商务局2025年部门预算
关联导读:
九江市浔阳区商务局2025年部门预算
目 录
第一部分 九江市浔阳区商务局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 九江市浔阳区商务局2025年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 九江市浔阳区商务局2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
(二)支出预算情况
(三)财政拨款支出情况
(四)政府性基金情况
(五)国有资本经营情况
(六)机关运行经费等重要事项的说明
(七)政府采购情况
(八)国有资产占有使用情况
(九)招商引资工作经费项目情况说明
1)项目概述
2)立项依据
3)实施主体
4)实施方案
5)实施周期
6)年度预算安排
7)绩效目标和指标
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
一、收入科目
二、支出科目
三、相关专业名词
第一部分 九江市浔阳区商务局概况
一、部门主要职责
1.贯彻执行国家、省、市关于国内外贸易、国际经济合作、利用外资、商品流通和商贸服务业的法律、法规和方针、政策,起草相关的地方管理规范性文件、政策措施并组织实施。
2.根据国民经济和社会发展的总体规划,拟订国内外贸易、招商引资发展战略,编制和组织实施利用外资、引进内资、国内外贸易、对外经济合作中长期规划和年度指导性计划以及相关统计、考核和奖惩工作。
3.负责指导、协调、管理全区利用外资工作。负责外商投资企业的后期管理与服务工作,监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况,协调、指导、管理外商投资企业的进出口工作。
4.促进贸易增长方式转变,指导和协调贸易促进体系的建立,负责推动企业开拓多元化国际市场,执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录,负责组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划工作,负责管理机电产品、高新技术产品进出口工作,指导和协调加工贸易工作。
5.执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的政策,推进进出口贸易标准化工作,依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。
6.负责涉及世贸组织规则的相关工作,承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作地责任,建立进出口公平贸易预警机制,组织产业损害调查,指导协调产业安全应对工作及国外对我区出口商品的反倾销、反补贴保障措施的应诉相关工作。
7.负责统筹全区招商引资工作,负责境内外重大招商活动的组织协调和重大引资项目的协调推进工作,为来本区投资者及在本区投资企业提供政策咨询和协调服务工作,负责产业招商研究,负责专业招商队伍建设、管理、考核。
8.负责与区内有关商会、协会、招商中介、顾问、代理机构的联络、协调工作,负责对口支援的组织实施工作。
9.负责对外经济合作工作,指导和推进本区企业在境外投资开办企业(金融企业除外),指导和推进对外工程承包、外派劳务合作和境外就业等,负责牵头本区外派劳务和境外就业人员的权益保护工作,负责归口管理对外援助、接受国际多双边无偿援助及赠款,负责有关国际组织与本区经济技术合作交流事务。
10.负责拟订开拓市场、促进消费的政策措施,提出培育商贸流通大企业、促进商贸流通中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
11.负责组织实施重要商品市场调控、商品流通、餐饮服务的管理工作。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,负责重要商品的储备管理工作。
12.负责城乡商贸统筹发展工作,指导大宗产品批发市场规划和城乡商业网点规划,承担城乡统筹商贸网络建设工作,推进城乡市场体系建设。
13.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作。拟订规范商业领域市场运行、市场秩序的政策措施,并组织实施;推动商业领域信用体系建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台。
14.负责商贸流通行业监督管理。按有关规定对拍卖业、旧货、商业特许经营、再生资源回收利用、汽车销售、二手车流通、报废汽车等行业进行管理;按有关规定对成品油流通进行监督管理。
15.负责商贸流通与外地经济合作,负责区内、本区外出、外得来浔举办的大型商贸流通展会的统筹和协调工作,指导、监督、规范商贸流通各类促销活动。
16.负责推动商贸流通科技信息化建设和行业节能减排,会同有关部门管理商贸流通各类业务资金、专项基金,组织、指导商贸流通业、餐饮服务行业技能培训等工作。
17.负责研究拟订我区会展业发展的行业规划、政策、规章并组织实施,负责全区性会展活动地调研论证、项目审核、资质审验、监督管理及统计分析汇总工作,负责全区性会展业的行业管理工作,负责以区委、区政府名义主办或承办的大型会展活动(包括会议、展览、节庆等)地调研论证、评估审核、协调管理工作,负责会展行业及相关产业发展研究。
18.明确安全生产监督管理职责。从行业规划、产业政策、法规标准和行政许可等方面加强商务领域安全生产工作;配合有关单位做好商务领域安全生产工作,重点做好大型商场、大型市场、成品油流通、餐饮业、住宿业等行业安全生产管理;指导督促有关企业贯彻执行安全生产法律法规,加强安全生产管理.
19.完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
2025年九江市浔阳区商务局共有预算单位1个,包括九江市浔阳区商务局,无二级预算单位。
编制人数小计25人,其中:行政编制人数6人,参照公务员管理的事业编制人数14人,全部补助事业编制人数5人,部分补助事业0人,自收自支编制人数0人。实有人数合计37人,其中:在职人数小计23人,行政在职人数5人,参照公务员管理的事业单位在职人数13人,全部补助事业在职人数4人,部分补助事业0人,自收自支0人;离退休人员小计14人,离休0人,退休14人;退职人员0人;临时工0人聘用人员0人;遗属人数0人。在校学生0人,其中:本科生人数0人,专科生人数0 人。
第二部分 九江市浔阳区商务局2025年部门预算表
收支预算总表
填报单位:162九江市浔阳区商务局单位:万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
616.42 |
一般公共服务支出 |
317.4 |
|
(一)一般公共预算收入 |
544.42 |
科学技术支出 |
91 |
|
(二)政府性基金预算收入 |
72 |
社会保障和就业支出 |
94.37 |
|
(三)国有资本经营预算收入 |
卫生健康支出 |
16.11 | |
|
二、教育收费资金收入 |
城乡社区支出 |
72 | |
|
三、事业收入 |
资源勘探工业信息等支出 |
69.65 | |
|
四、事业单位经营收入 |
商业服务业等支出 |
100.54 | |
|
五、附属单位上缴收入 |
住房保障支出 |
35.54 | |
|
六、上级补助收入 |
|||
|
七、其他收入 |
10 |
||
|
本年收入合计 |
626.42 |
本年支出合计 |
796.61 |
|
八、使用非财政拨款结余 |
结转下年 |
||
|
九、上年结转(结余) |
170.19 |
||
|
收入总计 |
796.61 |
支出总计 |
796.61 |
部门收入总表
162九江市浔阳区商务局单位:万元
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 | |||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 |
|||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
合计 |
796.61 |
170.19 |
616.42 |
544.42 |
72 |
10 |
||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
317.4 |
307.4 |
307.4 |
10 |
|||||||||
|
13 |
商贸事务 |
317.4 |
307.4 |
307.4 |
10 |
|||||||||
|
2011301 |
行政运行 |
307.4 |
307.4 |
307.4 |
||||||||||
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
10 |
10 |
|||||||||||
|
206 |
科学技术支出 |
91 |
91 |
91 |
||||||||||
|
99 |
其他科学技术支出 |
91 |
91 |
91 |
||||||||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
91 |
91 |
91 |
||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
94.37 |
94.37 |
94.37 |
||||||||||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
94.37 |
94.37 |
94.37 |
||||||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
45.52 |
45.52 |
45.52 |
||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.85 |
40.85 |
40.85 |
||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8 |
8 |
8 |
||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
16.11 |
16.11 |
16.11 |
||||||||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
16.11 |
16.11 |
16.11 |
||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.27 |
11.27 |
11.27 |
||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.84 |
4.84 |
4.84 |
||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
72 |
72 |
72 |
||||||||||
|
08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
72 |
72 |
72 |
||||||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
72 |
72 |
72 |
||||||||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
69.65 |
69.65 |
|||||||||||
|
98 |
超长期特别国债安排的支出 |
69.65 |
69.65 |
|||||||||||
|
2159802 |
制造业 |
69.65 |
69.65 |
|||||||||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
100.54 |
100.54 |
|||||||||||
|
02 |
商业流通事务 |
76 |
76 |
|||||||||||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
76 |
76 |
|||||||||||
|
06 |
涉外发展服务支出 |
8.14 |
8.14 |
|||||||||||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
8.14 |
8.14 |
|||||||||||
|
99 |
其他商业服务业等支出 |
16.4 |
16.4 |
|||||||||||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
16.4 |
16.4 |
|||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
35.54 |
35.54 |
35.54 |
||||||||||
|
02 |
住房改革支出 |
35.54 |
35.54 |
35.54 |
||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
35.54 |
35.54 |
35.54 |
部门支出总表
填报单位162九江市浔阳区商务局单位:万元
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
796.61 |
453.42 |
343.19 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
317.4 |
307.4 |
10 |
|
13 |
商贸事务 |
317.4 |
307.4 |
10 |
|
2011301 |
行政运行 |
307.4 |
307.4 |
|
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
10 |
10 | |
|
206 |
科学技术支出 |
91 |
91 | |
|
99 |
其他科学技术支出 |
91 |
91 | |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
91 |
91 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
94.37 |
94.37 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
94.37 |
94.37 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
45.52 |
45.52 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.85 |
40.85 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8 |
8 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
16.11 |
16.11 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
16.11 |
16.11 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.27 |
11.27 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.84 |
4.84 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
72 |
72 | |
|
08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
72 |
72 | |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
72 |
72 | |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
69.65 |
69.65 | |
|
98 |
超长期特别国债安排的支出 |
69.65 |
69.65 | |
|
2159802 |
制造业 |
69.65 |
69.65 | |
|
216 |
商业服务业等支出 |
100.54 |
100.54 | |
|
02 |
商业流通事务 |
76 |
76 | |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
76 |
76 | |
|
06 |
涉外发展服务支出 |
8.14 |
8.14 | |
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
8.14 |
8.14 | |
|
99 |
其他商业服务业等支出 |
16.4 |
16.4 | |
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
16.4 |
16.4 | |
|
221 |
住房保障支出 |
35.54 |
35.54 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
35.54 |
35.54 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
35.54 |
35.54 |
财政拨款收支总表
162九江市浔阳区商务局单位:万元
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
|
一、财政拨款收入 |
616.42 |
一、本年支出 |
616.42 |
544.42 |
72 |
|
|
一般公共预算拨款收入 |
544.42 |
一般公共服务支出 |
307.4 |
307.4 |
||
|
政府性基金预算拨款收入 |
72 |
科学技术支出 |
91 |
91 |
||
|
国有资本经营预算收入 |
社会保障和就业支出 |
94.37 |
94.37 |
|||
|
卫生健康支出 |
16.11 |
16.11 |
||||
|
城乡社区支出 |
72 |
72 |
||||
|
住房保障支出 |
35.54 |
35.54 |
||||
|
收入总计 |
616.42 |
支出总计 |
616.42 |
544.42 |
72 |
一般公共预算支出表
162九江市浔阳区商务局单位:万元
|
支出功能分类科目 |
2025年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
544.42 |
453.42 |
91 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
307.4 |
307.4 |
|
|
13 |
商贸事务 |
307.4 |
307.4 |
|
|
2011301 |
行政运行 |
307.4 |
307.4 |
|
|
206 |
科学技术支出 |
91 |
91 | |
|
99 |
其他科学技术支出 |
91 |
91 | |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
91 |
91 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
94.37 |
94.37 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
94.37 |
94.37 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
45.52 |
45.52 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.85 |
40.85 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8 |
8 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
16.11 |
16.11 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
16.11 |
16.11 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.27 |
11.27 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.84 |
4.84 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
35.54 |
35.54 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
35.54 |
35.54 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
35.54 |
35.54 |
一般公共预算基本支出表
162九江市浔阳区商务局单位:万元
|
支出经济分类科目 |
2025年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
453.42 |
414.56 |
38.86 | |
|
301 |
工资福利支出 |
369.04 |
369.04 |
|
|
30101 |
基本工资 |
94.46 |
94.46 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
53.06 |
53.06 |
|
|
30103 |
奖金 |
96.97 |
96.97 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
7.47 |
7.47 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
10.8 |
10.8 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
40.85 |
40.85 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
8 |
8 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
11.27 |
11.27 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.84 |
4.84 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
35.54 |
35.54 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5.78 |
5.78 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
38.86 |
38.86 | |
|
30201 |
办公费 |
12.99 |
12.99 | |
|
30207 |
邮电费 |
2.27 |
2.27 | |
|
30208 |
取暖费 |
0.65 |
0.65 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
12.36 |
12.36 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.59 |
10.59 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
45.52 |
45.52 |
|
|
30302 |
退休费 |
44.44 |
44.44 |
|
|
30309 |
奖励金 |
1.08 |
1.08 |
注:若为空表,则为该部门(单位)无“三公”经费支出
财政拨款“三公”经费支出表
填报单位162九江市浔阳区商务局单位:万元
|
部门编码 |
部门名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||||
|
小计 |
一般公务出国(境)费 |
高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 | ||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
162 |
九江市浔阳区商务局 |
27.7 |
27.7 |
注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金收支
政府性基金预算支出表
填报单位:单位:万元
|
支出功能分类科目 |
2025年预算数 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
72 |
72 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
72 |
72 | |
|
08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
72 |
72 | |
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2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
72 |
72 |
注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支
国有资本经营预算支出表
填报单位:162九江市浔阳区商务局单位:万元
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支出功能分类科目 |
2025年预算数 |
|||
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
部门整体支出绩效目标表
( 2025 年度)
部门名称 九江市浔阳区商务局
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当年预算情况(万元) |
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收入预算合计 |
796.61 |
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其中:财政拨款 |
616.42 |
其他经费 |
180.19 | |||
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支出预算合计 |
796.61 |
|||||
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其中:基本支出 |
453.42 |
项目支出 |
343.19 | |||
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年度总体目标 |
1.优化经济结构:将单纯的税收优惠、廉价的土地和劳动力为主要引力的开放格局转向以优化经济结构、提高体制质量和环境质量为先导的开放格局。2.拓宽投资领域:进一步开放市场,拓宽投资领域,给外商创造良好的投资环境。3.吸引大型项目:吸引大的跨国公司来兴办“高、新、大”的项目。4.制定特殊政策:制定一些特殊政策,吸引外商投资基础产业、支柱产业和高新技术产业。5.统一管理:对招商引资进行统一管理,避免小型、分散、多样的重复劳动。 |
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年度绩效指标 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 | |||
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产出指标 |
数量指标 |
外出招商次数 |
≥1次 | |||
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新增入库限额以上商贸企业任务数 |
≥30家 | |||||
|
奖补企业数量 |
≥35家 | |||||
|
组织招商活动数量 |
≥1次 | |||||
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质量指标 |
社消统计日常完成情况 |
≥95% | ||||
|
引进企业合格率 |
≥95% | |||||
|
资金使用合规率 |
≥95% | |||||
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时效指标 |
招商签约及时率 |
≥95% | ||||
|
奖励完成及时率 |
≥95% | |||||
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成本指标 |
第一年入统企业奖励 |
≤75万元 | ||||
|
用于保障招商活动外出等 |
≤10万元 | |||||
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效益指标 |
经济效益指标 |
力争全区社消统计增加值年增长 |
≥6.8% | |||
|
社会效益指标 |
带动社消统计高质量发展 |
≥80% | ||||
|
改善回浔创业、投资环境 |
≥80% | |||||
|
促进传统产业优化升级 |
≥80% | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
≥95 |
项目支出绩效目标表
(2,025年度)
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项目名称 |
招商引资工作经费 |
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主管部门及代码 |
162-九江市浔阳区商务局 |
实施单位 |
九江市浔阳区商务局 | |
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项目资金(万元) |
年度资金总额 |
72 |
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其中:财政拨款 |
72 |
|||
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其他资金 |
0 |
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|
上年结转 |
0 |
|||
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年度绩效目标 |
||||
|
1.优化经济结构:将单纯的税收优惠、廉价的土地和劳动力为主要引力的开放格局转向以优化经济结构、提高体制质量和环境质量为先导的开放格局。2.拓宽投资领域:进一步开放市场,拓宽投资领域,给外商创造良好的投资环境。3.吸引大型项目:吸引大的跨国公司来兴办“高、新、大”的项目。4.制定特殊政策:制定一些特殊政策,吸引外商投资基础产业、支柱产业和高新技术产业。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | |
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成本指标 |
经济成本指标 |
用于保障招商活动外出等 |
≤36万元 | |
|
用于保障招商活动办公室运行 |
≤36万元 | |||
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产出指标 |
数量指标 |
组织招商活动数量 |
≥1场 | |
|
外出招商次数 |
≥10次 | |||
|
参加展会活动 |
≥2次 | |||
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质量指标 |
资金使用合规性 |
≥95% | ||
|
引进企业合格率 |
≥95% | |||
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时效指标 |
招商签约及时率 |
≥95% | ||
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效益指标 |
社会效益指标 |
改善回浔创业、投资环境 |
≥80% | |
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生态效益指标 |
促进传统产业优化升级 |
≥80% | ||
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
招商企业受服务满意度 |
≥95% |
第三部分 九江市浔阳区商务局2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2025年九江市浔阳区商务局收入预算总额为796.61万元,较上年预算安排增加51.37万元;上年结转(结余)170.19万元,较上年预算安排增加142.49万元;其他收入10万元,较上年预算安排减少10万元;财政拨款收入616.42万元,较上年预算安排减少81.12万元。
(二)支出预算情况
2025年九江市浔阳区商务局支出预算总额为796.61万元,较上年预算安排增加51.37万元;其中:
按支出项目类别划分:基本支出453.42万元,较上年预算安排减少15.42万元;其中:工资福利支出369.04万元,商品和服务支出38.86万元,对个人和家庭的补助45.52万元;项目支出343.19万元,较上年预算安排增加66.79万元;其中:工资福利支出10万元,商品和服务支出165.3万元,对企事业单位的补贴165.19万元,资本性支出2.7万元;
按支出功能科目划分:一般公共服务支出317.4万元,较上年预算安排减少281.03万元;住房保障支出35.54万元,较上年预算安排增加0.16万元;卫生健康支出16.11万元,较上年预算安排增加16.11万元;商业服务业等支出100.54万元,较上年预算安排增加31.04万元;城乡社区支出72万元,较上年预算安排增加71万元;社会保障和就业支出94.37万元,较上年预算安排增加53.44万元;科学技术支出91万元,较上年预算安排增加91万元;资源勘探工业信息等支出69.65万元,较上年预算安排增加69.65万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出379.04万元,较上年预算安排减少10.01万元;商品和服务支出204.16万元,较上年预算安排增加56.25万元;对个人和家庭的补助45.52万元,较上年预算安排增加4.59万元;对企事业单位的补贴165.19万元,较上年预算安排增加101.09万元;资本性支出2.7万元,较上年预算安排减少97.95万元。
(三)财政拨款支出情况
2025年九江市浔阳区商务局财政拨款支出预算总额616.42万元,较上年预算安排减少81.12万元;按支出功能科目划分:一般公共服务支出307.4万元,科学技术支出91万元,社会保障和就业支出94.37万元,卫生健康支出16.11万元,城乡社区支出72万元,住房保障支出35.54万元。
按支出项目类别划分:基本支出453.42万元,较上年预算安排减少15.42万元;其中:工资福利支出369.04万元,商品和服务支出38.86万元,对个人和家庭的补助45.52万元;项目支出163万元,较上年预算安排减少65.7万元;其中:工资福利支出10万元,商品和服务支出150.3万元,资本性支出2.7万元;
(四)政府性基金情况
2025年九江市浔阳区商务局政府性基金支出预算为72万元;按支出项目类别划分:基本支出0万元;项目支出72万元;其中:工资福利支出10万元;商品和服务支出59.3万元;资本性支出2.7万元。
(五)国有资本经营情况
2025年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2025年部门机关运行费预算 38.86万元,比2024年预算增加0万元,增长0%。
(七)政府采购情况
2025年部门所属各单位政府采购总额2.7万元,其中;政府采购货物预算2.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2024年8月31日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。2025年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。
(九)招商引资工作经费项目情况说明
1)项目概述
招商引资是经济社会发展的助推器,是省市县各级抓经济建设、促产业发展、搞城乡建设的重要抓手,近几年来,我区大力加强招商引资,全区经济社会、城镇面貌等均取得了重大发展。为继续做好我县招商引资工作,保障招商引资项目包装、推介宣传、外出招商、代理招商、日常洽谈接待等工作开展,确保招商引资各项工作顺利实施和落实,特制定本项目。
2)立项依据
《关于印发<关于组建浔阳区产业招商小分队工作方案〉的通知》
3)实施主体
由九江市浔阳区商务局组织实施。
4)实施方案
全面贯彻落实中央经济工作会议精神,贯彻落实自治区党委十一届五次全会暨全区经济会议精神,完整、准确、全面贯彻新发展理念,主动服务融入新发展格局,更好统筹疫情防控和经济社会发展,更好统筹发展和安全,紧紧围绕经济建设中心,以链群思维聚产业、引项目、促转型,不断创新思路、改进方法、完善机制,构建全市项目一体化谋划、招引、服务、保障体系,形成“一切为了项目、一切服务项目”的新局面,为全方位推进高质量发展提供有力支撑。
(2)突出招商重点
一是重点围绕传统产业提质升级、延链补链开展招商引资。重点引进传统产业数字化提升改造、煤炭煤焦企业整合重组、煤炭洗选物流园建设、节水节能节材等项目,强力推进传统产业迭代升级、耦合发展,推动形成生态优先、节约集约、绿色低碳的高质量发展方式。二是重点围绕加快推进新能源新材料基地化建设、集群化发展开展招商引资。
5)实施周期
2025年全年。
6)年度预算安排
7)绩效目标和指标
预算安排总额为72万元。
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年九江市浔阳区商务局财政拨款"三公"经费安排27.7万元,其中:因公出国0万元,比上年增加0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。公务接待27.7万元,比上年减少2.3万元,主要原因是:根据中央“过紧日子”精神,厉行节约,减少支出。公务用车运行0万元,比上年增加0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。公务用车购置0万元,比上年增加0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指区级财政当年拨付的资金
(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入
(三)上年结转和结余:填列2024年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金
二、支出科目
一般公共服务支出是指主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目的支出。
城乡社区事务支出是指政府城乡社区事务支出,包括城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。
社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出,主要 包括:人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退 休、就业补助、抚恤、退役安置、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、 其他生活救济、财政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。
商业服务业等支出(类)。是指用于商业服务业 等方面的支出。包括保障机构正常运转、完成日常和特定的 工作任务或事业发展目标的支出。
三、相关专业名词
(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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