- 信息类别: 财政预决算
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2026-03-13
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2026-00740
九江市浔阳区民政局2026年部门预算公开
关联导读:
九江市浔阳区民政局2026年部门预算
目 录
第一部分 九江市浔阳区民政局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 九江市浔阳区民政局2026年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体绩效目标》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 九江市浔阳区民政局 2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况说明
二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 九江市浔阳区民政局概况
一、部门主要职责
区民政局是区政府工作部门,为正科级。主要职责是:
(1)在全区经济社会发展总体规划的框架内,拟订全区民政事业发展规划和政策,草拟有关地方规范性文件,并负责组织实施和监督检查。
(2)承担社会组织信息管理工作,依法对全区社会团体、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。
(3)牵头拟订全区社会救助规划、政策和标准,健全社会救助体系,组织实施全区城乡居民最低生活保障、临时救助、精简退职职工救助工作;牵头负责城镇贫困群众脱贫解困工作;健全完善居民家庭收入核对平台建设;指导全区流浪乞讨人员救助管理和救助机构建设管理工作。
(4)牵头拟订全区城乡社区治理政策,统筹推进、督促指导城乡社区治理工作;组织实施全区城乡基层群众自治建设工作,推动城乡基层民主政治建设;提出加强和改进基层政权建设的建议。
(5)拟订全区行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准,负责本区街道、社区(村)的行政区划设立、命名、变更,组织、指导街道级行政区域界线的勘定和管理工作。
(6)拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作;承担城乡特困人员救助供养、老年人福利和特殊困难老年人救助工作,指导特困人员供养机构建设。
(7)拟订全区慈善事业发展政策,监督指导慈善活动;会同有关方面拟订全区社会工作发展规划、政策和职业规范,推进全区社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
(8)拟订全区婚姻管理、殡葬管理政策,负责推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、殡葬服务机构管理工作;协助做好残疾人权益保障工作。
(9)拟订全区儿童福利和未成年人保护政策,牵头推进留守儿童关爱保护和困境儿童保护工作,指导儿童福利机构、未成年人保护机构建设。
(10)按职责负责民政系统行业安全生产监督管理工作。指导养老服务、特困供养、儿童福利、未成年人保护、救助管理、殡葬服务等民政服务机构的安全生产监督管理工作。
(11)对接市民政局、市扶贫办,完成区委和区政府交办的其他任务。
(12)完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
九江市浔阳区民政局共有预算单位2个,包括九江市浔阳区民政局和1个所属预算单位,所属预算单位具体包括:九江市浔阳区社会福利院。
第二部分 九江市浔阳区民政局2026年部门预算表
|
收支预算总表 | |||
|
填报单位:150九江市浔阳区民政局 |
单位:万元 | ||
|
收 入 |
支 出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目(按功能科目) |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
1,973.21 |
社会保障和就业支出 |
2,280.12 |
|
(一)一般公共预算收入 |
1,885.21 |
卫生健康支出 |
32.81 |
|
(二)政府性基金预算收入 |
88.00 |
城乡社区支出 |
88.00 |
|
(三)国有资本经营预算收入 |
0.00 |
住房保障支出 |
45.28 |
|
二、教育收费资金收入 |
0.00 |
||
|
三、事业收入 |
0.00 |
||
|
四、事业单位经营收入 |
0.00 |
||
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
||
|
六、上级补助收入 |
0.00 |
||
|
七、其他收入 |
473.00 |
||
|
本年收入合计 |
2,446.21 |
本年支出合计 |
2,446.21 |
|
八、使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
|
九、上年结转(结余) |
0.00 |
||
|
收入总计 |
2,446.21 |
支出总计 |
2,446.21 |
|
部门收入总表 | |||||||||||||
|
填报单位:150九江市浔阳区民政局 |
单位:万元 | ||||||||||||
|
单位名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 | |||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 | ||||||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
2,446.21 |
0.00 |
1,973.21 |
1,885.21 |
88.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
473.00 |
0.00 |
|
九江市浔阳区民政局 |
1,793.92 |
0.00 |
1,639.92 |
1,551.92 |
88.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
154.00 |
0.00 |
|
九江市浔阳区社会福利院 |
652.29 |
0.00 |
333.29 |
333.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
319.00 |
0.00 |
|
部门支出总表 | ||||
|
填报单位:150九江市浔阳区民政局 |
单位:万元 | |||
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2,446.21 |
670.36 |
1,775.85 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,280.12 |
592.27 |
1,687.85 |
|
20802 |
民政管理事务 |
478.03 |
291.83 |
186.20 |
|
2080201 |
行政运行 |
291.83 |
291.83 |
0.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
186.20 |
0.00 |
186.20 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
219.58 |
219.58 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
156.36 |
156.36 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
12.05 |
12.05 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
51.16 |
51.16 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
1,086.13 |
80.85 |
1,005.28 |
|
2081001 |
儿童福利 |
69.96 |
0.00 |
69.96 |
|
2081002 |
老年福利 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
516.17 |
80.85 |
435.32 |
|
20811 |
残疾人事业 |
94.25 |
0.00 |
94.25 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
94.25 |
0.00 |
94.25 |
|
20819 |
最低生活保障 |
287.50 |
0.00 |
287.50 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
287.50 |
0.00 |
287.50 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
114.62 |
0.00 |
114.62 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
114.62 |
0.00 |
114.62 |
|
210 |
卫生健康支出 |
32.81 |
32.81 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.81 |
32.81 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.51 |
17.51 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.88 |
4.88 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.42 |
10.42 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
88.00 |
0.00 |
88.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
88.00 |
0.00 |
88.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
88.00 |
0.00 |
88.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
45.28 |
45.28 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
45.28 |
45.28 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
45.28 |
45.28 |
0.00 |
|
| ||||||
|
填报单位:150九江市浔阳区民政局 |
单位:万元 | |||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目(按功能科目) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
|
一、本年收入 |
1,973.21 |
社会保障和就业支出 |
1,807.12 |
1,807.12 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算拨款收入 |
1,885.21 |
卫生健康支出 |
32.81 |
32.81 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
88.00 |
城乡社区支出 |
88.00 |
0.00 |
88.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算收入 |
0.00 |
住房保障支出 |
45.28 |
45.28 |
0.00 |
0.00 |
|
二、上年结转 |
0.00 |
|||||
|
一般公共预算拨款结转 |
0.00 |
|||||
|
政府性基金预算拨款结转 |
0.00 |
|||||
|
收入总计 |
1,973.21 |
支出总计 |
1,973.21 |
1,885.21 |
88.00 |
0.00 |
|
| ||||
|
填报单位:150九江市浔阳区民政局 |
单位:万元 | |||
|
支出功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,885.21 |
670.36 |
1,214.85 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,807.12 |
592.27 |
1,214.85 |
|
20802 |
民政管理事务 |
324.03 |
291.83 |
32.20 |
|
2080201 |
行政运行 |
291.83 |
291.83 |
0.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
32.20 |
0.00 |
32.20 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
219.58 |
219.58 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
156.36 |
156.36 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
12.05 |
12.05 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
51.16 |
51.16 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
767.13 |
80.85 |
686.28 |
|
2081001 |
儿童福利 |
69.96 |
0.00 |
69.96 |
|
2081002 |
老年福利 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
197.17 |
80.85 |
116.32 |
|
20811 |
残疾人事业 |
94.25 |
0.00 |
94.25 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
94.25 |
0.00 |
94.25 |
|
20819 |
最低生活保障 |
287.50 |
0.00 |
287.50 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
287.50 |
0.00 |
287.50 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
114.62 |
0.00 |
114.62 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
114.62 |
0.00 |
114.62 |
|
210 |
卫生健康支出 |
32.81 |
32.81 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.81 |
32.81 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.51 |
17.51 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.88 |
4.88 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.42 |
10.42 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
45.28 |
45.28 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
45.28 |
45.28 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
45.28 |
45.28 |
0.00 |
|
一般公共预算基本支出表 | ||||
|
填报单位:150九江市浔阳区民政局 |
单位:万元 | |||
|
支出经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
670.36 |
631.25 |
39.11 | |
|
301 |
工资福利支出 |
462.84 |
462.84 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
131.31 |
131.31 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
22.78 |
22.78 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
33.51 |
33.51 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
9.42 |
9.42 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
132.18 |
132.18 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
51.16 |
51.16 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
22.39 |
22.39 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
10.42 |
10.42 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
45.28 |
45.28 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.38 |
4.38 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
39.11 |
0.00 |
39.11 |
|
30201 |
办公费 |
9.04 |
0.00 |
9.04 |
|
30205 |
水费 |
0.27 |
0.00 |
0.27 |
|
30206 |
电费 |
0.46 |
0.00 |
0.46 |
|
30207 |
邮电费 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
30211 |
差旅费 |
1.10 |
0.00 |
1.10 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
|
30228 |
工会经费 |
11.47 |
0.00 |
11.47 |
|
30239 |
其他交通费用 |
5.70 |
0.00 |
5.70 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.86 |
0.00 |
7.86 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
168.41 |
168.41 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
15.33 |
15.33 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
145.79 |
145.79 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
|
财政拨款“三公”经费支出表 | ||||||||
|
填报单位:150九江市浔阳区民政局 |
单位:万元 | |||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 | |||||
|
小计 |
一般公务出国(境)费 |
高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
填报单位:150九江市浔阳区民政局 |
单位:万元 | |||
|
支出功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
88.00 |
0.00 |
88.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
88.00 |
0.00 |
88.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
88.00 |
0.00 |
88.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
88.00 |
0.00 |
88.00 |
|
注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算支出 | ||||
|
国有资本经营预算支出表 | ||||
|
填报单位:150九江市浔阳区民政局 |
单位:万元 | |||
|
支出功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
部门整体绩效目标 | |||||||
|
部门编码 |
150 |
部门名称 |
九江市浔阳区民政局 | ||||
|
年度绩效总目标 |
1.健全完善社会救助和慈善帮扶机制。加强低收入人口动态监测,健全完善分层分类社会救助体系,及时发放各类民政救助资金,更好兜牢困难群众保障底线。擦亮“爱满浔阳”慈善品牌,引导支持有意愿有能力的企业、社会组织和个人积极参与公益慈善事业。2.优化完善养老服务体系。补齐社区居家养老服务短板,推行“积极发展老年助餐服务”行动,助餐范围基本覆盖所有城市社区。深入实施居家适老化改造工程,对特殊困难老年人家庭进行适老化改造。3.加强儿童福利保障和未成年人保护。落实儿童福利政策,规范开展孤儿和事实无人抚养儿童认定工作,强化儿童信息系统动态管理。加强未成年人关爱保护,助推家庭保护、学校保护、社会保护、网络保护。 | ||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
计算符号 |
目标值 |
度量单位 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
养老机构特困供养人数 |
≥ |
59 |
人 | ||
|
困难群众救助人数 |
≥ |
1690 |
人 | ||||
|
高龄补助人数 |
≥ |
11263 |
人 | ||||
|
民政能力提升项目个数 |
≥ |
10 |
项 | ||||
|
质量指标 |
困难群众救助标准 |
定性 |
不低于上年 |
||||
|
养老机构特困供养标准 |
定性 |
不低于上年 |
|||||
|
民政工作覆盖率 |
≥ |
95 |
% | ||||
|
时效指标 |
资金使用及时率 |
≥ |
95 |
% | |||
|
成本指标 |
在职人员控制率 |
= |
100 |
% | |||
|
公用经费控制率 |
= |
100 |
% | ||||
|
三公经费控制率 |
= |
100 |
% | ||||
|
预算支出标准执行率 |
= |
100 |
% | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提升社会福利 |
定性 |
稳步提升 |
|||
|
社会效益指标 |
困难群众救助保障制度 |
定性 |
不断完善 |
||||
|
可持续影响指标 |
民政能力提升 |
定性 |
稳步提升 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% | ||
第三部分 九江市浔阳区民政局2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2026年九江市浔阳区民政局收入预算总额为2446.21万元,较上年预算安排减少317.19万元;本年收入合计2446.21万元,较上年预算安排减少317.19万元;包括:财政拨款收入1973.21万元,较上年预算安排减少66.43万元;其他收入473.00万元,较上年预算安排减少6.00万元。
(二)支出预算情况
2026年九江市浔阳区民政局支出预算总额为2446.21万元,较上年预算安排减少317.19万元。
按支出项目类别划分:基本支出670.36万元,较上年预算安排增加0.22万元;项目支出1775.85万元,较上年预算安排减少317.41万元。
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出2280.12万元,较上年预算安排减少367.56万元;卫生健康支出32.81万元,较上年预算安排增加10.48万元;城乡社区支出88.00万元,较上年预算安排增加88.00万元;住房保障支出45.28万元,较上年预算安排增加1.05万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出462.84万元,较上年预算安排增加0.52万元;商品和服务支出641.11万元,较上年预算安排减少372.40万元;对个人和家庭的补助1341.66万元,较上年预算安排增加66.85万元;资本性支出0.60万元,较上年预算安排减少3.51万元。
(三)财政拨款支出情况
2026年九江市浔阳区民政局财政拨款支出预算总额1973.21万元,较上年预算安排减少311.19万元。
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出1807.12万元,卫生健康支出32.81万元,城乡社区支出88.00万元,住房保障支出45.28万元。
按支出项目类别划分:基本支出670.36万元,项目支出1302.85万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出462.84万元,商品和服务支出293.11万元(其中委托业务费126.80万元),对个人和家庭的补助1216.66万元,资本性支出0.60万元。
(四)政府性基金情况
2026年九江市浔阳区民政局政府性基金支出预算总额88.00万元,较上年预算安排增加88.00万元。
按支出项目类别划分:项目支出88.00万元。
按支出经济分类划分:商品和服务支出87.40万元,资本性支出0.60万元。
(五)国有资本经营情况
2026年九江市浔阳区民政局部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2026年部门机关运行费预算39.11万元,比2025年预算增加2.98万元,增长8.25%。
(七)政府采购情况
2026年部门所属各单位政府采购总额 4.60 万元,其中: 政府采购货物预算 0.60 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 4.00 万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2025年7月31日, 部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车实有数0辆,一般业务用车实有数1辆。
2026年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。
(九)残疾人补贴-困难残疾人生活补贴项目情况说明
1)项目概述
我区现有困难残疾人1502人,困难残疾人生活补贴按每人每月110元标准发放、残疾人护理补贴按每人每月110元标准发放。
2)立项依据
根据《江西省人民政府关于印发江西省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施办法的通知》(赣府发【2015】63号)等文件精神,发放全区残疾人生活补贴与护理补贴,进一步保障残疾人的基本生活权益,提升残疾人生活质量。
3)实施主体
九江市浔阳区民政局
4)实施方案
残疾人补贴-困难残疾人生活补贴(以下简称残疾人两项补贴)工作实行政府领导,民政牵头,残联配合,部门协作,社会参与的工作机制,纳入各地年度考核内容。困难残疾人生活补贴按每人每月110元标准发放、残疾人护理补贴按每人每月110元标准发放。
5)实施周期
2026年1月1日至2026年12月31日
6)年度预算安排
残疾人补贴-困难残疾人生活补贴财政预算安排173 万元。
二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
2026年九江市浔阳区民政局财政拨款"三公"经费安排0.20万元,其中:
因公出国0.00万元,比上年增(减)0.00万元,主要原因是:落实过“紧日子”要求,厉行节约,减少开支,与上年保持一致。
公务接待0.20万元,比上年增(减)0.00万元,主要原因是:落实过“紧日子”要求,厉行节约,减少开支,与上年保持一致。
公务用车运行0.00万元,比上年增(减)0.00万元,主要原因是:落实过“紧日子”要求,厉行节约,减少开支,与上年保持一致。
公务用车购置0.00万元,比上年增(减)0.00万元,主要原因是:落实过“紧日子”要求,厉行节约,减少开支,与上年保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:指实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:指以前年度全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)2080201行政运行:反映行政单位的基本支出。
(二)2080299其他民政管理事务支出:反映其他用于民政管理事务的支出。
(三)2080501 行政单位离退休:反映行政单位开支的离退休经费。
(四)2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(五)2081001 儿童福利:反映对儿童提供福利服务方面的支出。
(六)2081002 老年福利:反映对老年人提供福利服务方面的支出,包括为经济困难的高龄失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。
(七)2081107 残疾人生活和护理补贴:反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。
(八)2081901 城市最低生活保障金支出:反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
(九)2082101 城市特困人员救助供养支出:反映城市特困人员救助供养支出。
(十)2101101 行政单位医疗:反映行政单位基本医疗保险缴费经费的支出。
(十一)2101103 公务员医疗补助:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
(十二)2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出:反映土地出让收入用于其他方面的支出。
(十三)2210201 住房公积金:反映行政单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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