- 信息类别: 财政预决算
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2021-12-08
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2021-597890
浔阳区工信局2020年度部门决算
关联导读:
目 录
第一部分 浔阳区工信局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 浔阳区工信局概况
一、部门主要职能
1.拟订全区工业和信息化发展的目标、规划和政策措施并组织实施,对目标、规划和政策措施的执行情况进行监督检查。
2.提出新型工业化发展战略和政策措施;协调解决新型工业化进程中和重大问题;推进工业化和信息化融合。
3.监测、分析全区工业经济运行态势,发布相关信息、进行预测预警和信息引导;协调解决工业经济运行中的有关问题并提出政策建议,负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。
4.拟订工业产业政策并监督执行;制定并组织实施工业行业目标、规划,组织拟订并实施行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作;指导企业技术创新和技术进行,组织实施有关科技重大专项,推进相关科研成果产业化,推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。
5.制定全区中小企业和非公有制经济发展规划,拟订并组织实施促进中小企业和非公有制经济发展的相关政策和措施,指导协调全区中小企业发展。
6.负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向;指导和推进企业采用新技术和先进适用技术升级改造,建立工业信息化项目库,负责备案、核准、审批规划内和年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目,承担国家、省工业和信息化部门审核、核准的投资项目的初审、申报工作。
7.推进工业体制改革和管理创新,负责有关行业协会的管理、指导和协调工作,办理履行《禁止化学武器公约》的有关事项。
8.建立服务全区工业企业的工作体系,负责全区企业治乱减负工作,制订企业经营管理人员培训规划,组织实施企业经营管理人员培训工作,加强企业家队伍建设。
9.统筹推进全区信息化工作,组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题,促进电信、广播电视和计算机网络融合,指导协调电子政务、电子商务、企业和农村等各领域信息化工作;会同通信、广播电视行业管理部门推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。
10.根据国家统一规划,协调全区公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划,依法监督管理信息服务市场;承担相关信息安全管理的责任,负责协调维护信息安全及其保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理网络与信息安全的重大事件;指导协调通信和无线电管理工作。
11.提出区工业和信息化发展专项资金的年度预算建议,会同有关部门提出区工业和信息化发展专项基金安排、使用的具体意见,对资金使用情况进行监督管理,对资金使用结果进行评价和考核。
12.负责国家和省、市对口部门用于全区工业和信息化财政性建设资金安排建议;负责国家、省工业和信息化领域产业升级和技术改造、技术开发、高新技术产业化、淘汰落后产能、资源综合利用、节能、清洁生产及电子信息产业发展等专项扶持资金(基金)的申报和组织实施工作
13.开展工业和信息化的对外合作与交流。
14.承担区人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个,包括:浔阳区工业和信息化局。
本部门2020年年末实有人数8人,其中在职人员8人,离休人员 0人,退休人员18人;年末其他人员0人;年末学生人数 0人。
第二部分 2020年度部门决算表










第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计4128.08万元,其中年初结转和结余1463.85万元,较2019年增加1200.02万元,增长40.98%;本年收入合计2664.23万元,较2019年减少45.69万元,下降1.69 %,主要原因是:石化工业园专项、防疫专项、企业奖补金及奖励金等资金收入。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入2209.5万元,占53.52%;事业收入0万元;经营收入0万元;其他收入454.73万元,占11.02%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计2131.87万元,其中本年支出合计2131.87万元,较2019年增加939.1万元,增长78.73%,主要原因是:石化工业园专项支出、防疫采购专项支出、企业缴税补偿金及奖励金等支出;年末结转和结余1996.21万元,较2019年增加260.92万元,增长15.06%,主要原因是:缩减支出。
本年支出的具体构成为:基本支出2085.46万元,占97.82%;项目支出46.41万元,占2.18%;经营支出0万元;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为3673.35万元,决算数为3673.35万元,完成年初预算的100%。其中:
(一)科学技术支出年初预算数为129.5万元,决算数为129.5万元,完成年初预算的100%。
(二)社会保障和就业支出年初预算数为36.94万元,决算数为36.94万元,完成年初预算的100%。
(三)节能环保支出年初预算数为75.5万元,决算数为75.5万元,完成年初预算的100%。
(四)资源勘探工业信息等支出年初预算数为1388.79万元,决算数为1388.79万元,完成年初预算的100%。
(五)金融支出年初预算数为6.41万元,决算数为6.41万元,完成年初预算的100%。
(六)其他支出年初预算数为40万元,决算数为40万元,完成年初预算的100%。
(七)年末财政拨款结转和结余年初预算数为1996.21万元,决算数为1996.21万元,完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1630.72万元,其中:
(一)工资福利支出234.83万元,较2019年增加33.55万元,增长16.67%,主要原因是:人员工资增加。
(二)商品和服务支出1065.80万元,较2019年增加416.85万元,增长64.23%,主要原因是:石化工业园专项支出、防疫采购专项支出。
(三)对个人和家庭补助支出329.2万元,较2019年增加32.25万元,增长10.86%,主要原因是:企业缴税补偿金及奖励金支出。
(四)资本性支出0.89万元,较2019年增加0.89万元,增长100%,主要原因是:购买固定资产。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.18万元,决算数为0.15万元,完成预算的83.33%,决算数较2019年减少0.0297万元,下降16.53%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,因公出国团组数0,人数0,与上年持平,完成预算的100%。决算数较2019年减少0万元,下降0 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是:无因公出国(境)支出。
(二)公务接待费支出年初预算数为0.18万元,决算数为 0.15 万元,完成预算的83.33%,决算数较2019年减少0.0297万元,下降16.53%,主要原因是接待批次减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是:接待批次减少。全年国内公务接待11 批,累计接待12人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:接待批次减少。
(三)本年度公务用车购置0辆,公务用车保有量0辆,公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100 %,决算数较2019年减少0万元,下降0%;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100 %,决算数较2019年减少0万元,下降0%。决算数较年初预算数增减少的主要原因是:无公务车相关支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出1066.69万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数增加417.74万元,增长64.37%,主要原因是:石化工业园专项支出,防疫采购专项支,企业缴税补偿金及奖励金支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额53.76万元,其中:政府采购货物支出53.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日,本部门(单位)暂无国有资产占用情况,详情见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
我部门2020年度无预算绩效。
第四部分 名词解释
1、收入科目
(一)财政拨款:是指各级财政部门拨付相关部门的财政性的资金。
(二)其他收入:是指除财政拨款以外的各项收入。
(三)上级补助收入:反映单位从上级单位取得的非财政补助收入。
(四)上年结转和结余:全部结转和结余的资金数,包括当年结余资金和历年滚存结余资金。
2、支出科目
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
(二)项目支出:指在基本支出之外科普专项所发生的支出。
(三)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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