浔阳区医疗保障局2019年度部门决算
目 录
第一部分 浔阳区医疗保障局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 浔阳区医疗保障局概况
一、部门主要职能
浔阳区医疗保障局作为政府工作部门,主要职能是:
(一)贯彻执行国家、省、市医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准,组织起草我区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障工作的相关规划并组织实施。
(二)贯彻执行医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。
(三)组织实施区医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整和区域调剂平衡机制,统筹我区城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险制度改革方案。
(四)贯彻执行国家、省、市统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。
(五)贯彻落实上级制定的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。
(六)贯彻落实国家、省、市药品、医用耗材的招标采购政策,按上级要求做好药品、医用耗材集中招标采购平台建设,组织实施全区药品、医用耗材的招标采购。
(七)制定全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。
(八)负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施和完善异地就医管理和费用结算政策,落实医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。
(九)完成区委、区政府交办的其他任务。
(十)职能转变。区医疗保障局应完善全区统一的基本医疗保险制度和大病保险制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
(十一)与区卫生健康委员会的有关职责分工。区卫生健康委员会、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。包括本局内设办公室,人员编制4名。
本部门2019年年末实有人数3人,其中在职人员3人。
第二部分 2019年度部门决算表
|
收入支出决算总表 | |||||||
|
金额单位:元 | |||||||
|
编制单位:九江市浔阳区医疗保障局 |
2019年度 |
公开01表 | |||||
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 | ||
|
栏 次 |
3 |
栏 次 |
6 | ||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,932,250.69 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 | ||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 | ||
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 | ||
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 | ||
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 | ||
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 | ||
|
七、其他收入 |
7 |
13,101.58 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
262,951.81 | ||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
1,515,283.60 | ||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 | ||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 | ||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 | ||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 | ||||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 | ||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 | ||||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
0.00 | ||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 | ||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 | ||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 | ||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 | ||||
|
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 | ||||
|
22 |
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 | ||||
|
23 |
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 | ||||
|
24 |
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 | ||||
|
25 |
55 |
||||||
|
本年收入合计 |
26 |
1,945,352.27 |
本年支出合计 |
56 |
1,778,235.41 | ||
|
用事业基金弥补收支差额 |
27 |
0.00 |
结余分配 |
57 |
0.00 | ||
|
年初结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末结转和结余 |
58 |
167,116.86 | ||
|
29 |
59 |
||||||
|
总计 |
30 |
1,945,352.27 |
总计 |
60 |
1,945,352.27 | ||
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
|
收入决算表 |
||||||||||||
|
金额单位:元 |
||||||||||||
|
编制单位:九江市浔阳区医疗保障局 |
2019年度 |
公开02表 |
||||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中:教育收费 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
合计 |
1,945,352.27 |
1,932,250.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13,101.58 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
391,057.93 |
391,057.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
391,057.93 |
391,057.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
391,057.93 |
391,057.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
1,554,294.34 |
1,541,192.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13,101.58 |
|||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
1,554,294.34 |
1,541,192.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13,101.58 |
|||
|
2101501 |
行政运行 |
1,554,294.34 |
1,541,192.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13,101.58 |
|||
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||
|
金额单位:元 |
||||||||||
|
编制单位:九江市浔阳区医疗保障局 |
2019年度 |
公开03表 |
||||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
1,778,235.41 |
1,778,235.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
262,951.81 |
262,951.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
262,951.81 |
262,951.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
262,951.81 |
262,951.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
1,515,283.60 |
1,515,283.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
1,515,283.60 |
1,515,283.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101501 |
行政运行 |
1,515,283.60 |
1,515,283.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
金额单位:元 |
|||||||||
|
编制单位:九江市浔阳区医疗保障局 |
公开04表 | ||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||||
|
栏 次 |
3 |
栏 次 |
10 |
11 |
12 |
||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,932,250.69 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
3 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
5 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
262,951.81 |
262,951.81 |
0.00 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
1,504,273.60 |
1,504,273.60 |
0.00 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22 |
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
23 |
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
24 |
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
25 |
55 |
||||||||
|
本年收入合计 |
26 |
1,932,250.69 |
本年支出合计 |
56 |
1,767,225.41 |
1,767,225.41 |
0.00 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
27 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
165,025.28 |
165,025.28 |
0.00 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
58 |
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
59 |
||||||
|
总计 |
30 |
1,932,250.69 |
总计 |
60 |
1,932,250.69 |
1,932,250.69 |
0.00 |
||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
金额单位:元 |
|||||||
|
编制单位:九江市浔阳区医疗保障局 |
2019年度 |
公开05表 |
|||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1,767,225.41 |
1,767,225.41 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
262,951.81 |
262,951.81 |
0.00 |
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
262,951.81 |
262,951.81 |
0.00 |
|||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
262,951.81 |
262,951.81 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
1,504,273.60 |
1,504,273.60 |
0.00 |
|||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
1,504,273.60 |
1,504,273.60 |
0.00 |
|||
|
2101501 |
行政运行 |
1,504,273.60 |
1,504,273.60 |
0.00 |
|||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
|
金额单位:元 | ||||||||||
|
编制单位:九江市浔阳区医疗保障局 |
2019年度 |
公开06表 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 | ||
|
301 |
工资福利支出 |
332,330.92 |
302 |
商品和服务支出 |
124,233.73 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 | ||
|
30101 |
基本工资 |
67,976.00 |
30201 |
办公费 |
58,741.60 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 | ||
|
30102 |
津贴补贴 |
48,480.00 |
30202 |
印刷费 |
1,940.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 | ||
|
30103 |
奖金 |
126,835.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 | ||
|
30106 |
伙食补助费 |
37,877.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 | ||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
11,539.00 | ||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
19,186.56 |
30206 |
电费 |
3,661.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | ||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
5,465.00 |
31002 |
办公设备购置 |
11,539.00 | ||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7,159.60 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 | ||
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 | ||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3,952.76 |
30211 |
差旅费 |
613.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 | ||
|
30113 |
住房公积金 |
20,304.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | ||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 | ||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
560.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 | ||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,299,121.76 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 | ||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 | ||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 | ||
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 | ||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 | ||
|
30305 |
生活补贴 |
2,200.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 | ||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1,000.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 | ||
|
30307 |
医疗费补助 |
1,296,921.76 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 | ||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
29,575.30 |
312 |
对企业补助 |
0.00 | ||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 | ||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 | ||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
14,212.83 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 | ||
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 | |||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
9,025.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 | |||||
|
399 |
其他支出 |
0.00 | ||||||||
|
39906 |
赠与 |
0.00 | ||||||||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | ||||||||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | ||||||||
|
39999 |
其他支出 |
0.00 | ||||||||
|
人员经费合计 |
1,631,452.68 |
公用支出合计 |
135,772.73 | |||||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||
|
金额单位:元 |
||||
|
编制单位:九江市浔阳区医疗保障局 |
2019年度 |
公开07表 |
||
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
|
行次 |
1 |
2 |
||
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
|||
|
1.因公出国(境)费 |
2 |
|||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
|||
|
(1)公务用车购置费 |
4 |
|||
|
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
|||
|
3.公务接待费 |
6 |
|||
|
(1)国内接待费 |
7 |
|||
|
其中:外事接待费 |
8 |
|||
|
(2)国(境)外接待费 |
9 |
|||
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
|
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
- |
||
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
- |
||
|
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
- |
||
|
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
- |
||
|
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
- |
||
|
其中:外事接待批次(个) |
16 |
- |
||
|
6.国内公务接待人次(人) |
17 |
- |
||
|
其中:外事接待人次(人) |
18 |
- |
||
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
19 |
- |
||
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
20 |
- |
||
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为批复的年初预算数,不包含以前年度结转的资金;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
金额单位:元 |
||||||||||||
|
编制单位:九江市浔阳区医疗保障局 |
2019年度 |
公开08表 |
||||||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
||||||||||||
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||||
国有资产占用情况表
|
单位:台、辆、套 | ||
|
编制单位:九江市浔阳区医疗保障局 |
2019年度 |
公开09表 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
|
|
1.副部(省)级及以上领导用车 |
2 |
|
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
|
|
3.机要通信用车 |
4 |
|
|
4.应急保障用车 |
5 |
|
|
5.执法执勤用车 |
6 |
|
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
|
|
7.离退休干部用车 |
8 |
|
|
8.其他用车 |
9 |
|
|
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套) |
10 |
|
|
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套) |
11 |
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计194.5万元。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入193.2万元,占99%;其他收入1.3万元,占1%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计194.5万元,其中本年支出合计177.8万元;年末结转和结余16.7万元。
本年支出的具体构成为:基本支出177.8万元,占100%。。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为/万元,决算数为194.5万元,完成年初预算的100%。其中:年末结余16.7万元。
(一)社保会保障和就业支出决算数为26.3万元。
(二)卫生健康支出决算数为152万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出176.7万元,其中:
(一)工资福利支出33.2万元。
(二)商品和服务支出12.3万元。
(三)对个人和家庭补助支出130万元。
(四)资本性支出1.2万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门于2019年1月组建成立,7月开通财政预算平台,未能申报年初预算,尚无“三公”经费支出决算。特此说明。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出176.7万元。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额1.2万元,其中:政府采购货物支出1.2万元,占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。本部门无车辆。
九、预算绩效情况说明
本部门于2019年1月组建成立,7月开通财政预算平台,未能申报年初预算,尚无项目预算绩效。特此说明。
第四部分 名词解释
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