6、预备费安排785万元,按可用财力的3%计提。
全年支出按功能划分安排情况是:
一般公共服务支出5,884万元
公共安全支出768万元
教育支出3,426万元
科学技术支出81万元
文化体育与传媒支出48万元
社会保障和就业支出3,594万元
医疗卫生支出1,181万元
环境保护支出91万元
城乡社区事务支出2,125万元
农林水事务支出188万元
工业商业金融等事务支出4,005万元
其他支出4,804万元
主任、副主任、各位委员,以上是今年的预算具体安排情况。从总体上分析,2008年财政预算任务十分艰巨,财政收入增收因素不明显,减收因素客观存在,收入目标任务重,压力大;同时财政负担的财政供养人员和各类临时人员支出压力大,全区民生工程配套资金和政府重点项目资金需求量急增等,导至支出存在较大缺口。因此,我们要继续发扬艰苦奋斗的优良传统,统一思想,提高认识,通过积极培植税源,加强税收征管,狠抓计划考核,加大非税收入的政府调控力度等手段,提高财政收入。同时,进一步减少一般性、非生产性财政支出,做好过紧日子的思想准备。我们坚信,有区委的正确领导,有区人大的监督及各部门的支持,我们一定能实现收支平衡,为我区的经济建设和社会事业发展提供强有力的物质保障。