信息类别: 区委统战部财政预决算 公开方式: 主动公开 生成日期:2025-02-22 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号:000014349/2025-00902

中国共产党九江市浔阳区委员会统一战线工作部2025年部门预算

发布日期:2025-02-22 15:52浔阳区委区政府门户网站字号【

第一部分 中国共产党九江市浔阳区委员会统一战线工作部概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 中国共产党九江市浔阳区委员会统一战线工作部2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 中国共产党九江市浔阳区委员会统一战线工作部2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

(二)支出预算情况

(三)财政拨款支出情况

(四)政府性基金情况

(五)国有资本经营情况

(六)机关运行经费等重要事项的说明

(七)政府采购情况

(八)国有资产占有使用情况

(九)统战团体工作项目情况说明

1)项目概述

2)立项依据

3)实施主体

4)实施方案

5)实施周期

6)年度预算安排

7)绩效目标和指标

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

三、相关专业名词

第一部分 中国共产党九江市浔阳区委员会统一战线工作部概况

一、部门主要职责

(一)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥区委在统战工作方面的参谋、组织协调、具体执行、督促检查等作用,了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结,协调统一战线各方面关系,贯彻落实中央、省委、市委和区委关于统一战线重大决策部署,巩固壮大最广泛的统一战线。

(二)贯彻落实中央、省委、市委关于统一战线工作的理论、政策和法律法规,深入调查研究,及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议。统筹协调和指导各部门各单位统一战线工作。

(三)负责发现、培养党外代表人士,负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,协助区民主党派、区工商联做好干部管理工作,反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。负责协调全区统一战线党外人才工作。

(四)贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进全区统一战线宣传工作,拟订全区统一战线宣传工作政策和规划并组织实施,研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

(五)负责联系各民主党派,通报情况、反映意见,贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策,支持、帮助民主党派加强自身建设,做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

(六)贯彻落实党的民族、宗教工作的方针政策和重大措施,依法管理民族、宗教事务,协调处理民族、宗教工作中的重大问题,联系、培养少数民族和宗教界的代表人士,根据分工做好少数民族干部工作,全面促进民族事业发展,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

 (七)负责联系、培养无党派代表人士,支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出建议,联系、培养党外知识分子和新的社会阶层人士,开展思想政治工作,指导有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

(八)参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策,调查研究非公有制经济人士情况并提出建议,了解和反映非公有制经济人士的意见,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

(九)开展海外统战工作,牵头开展港澳统战工作,开展对台统战工作。联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士,联系海外有关社团及代表人士,做好台胞、台属有关工作。做好统一战线外事管理工作。

(十)统一管理全区侨务工作,贯彻落实党的侨务工作方针政策,拟定全区侨务工作规划并组织协调、督促检查落实,调查研究浔阳有关侨情和侨务工作情况,管理侨务行政事务,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,联系海外有关侨团和代表人士,指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等,保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。

(十一)受区委委托,领导区工商联党组,指导工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

二、机构设置及人员情况

2025年中国共产党九江市浔阳区委员会统一战线工作部共有预算单位1个,包括中国共产党九江市浔阳区委员会统一战线工作部和2个二级预算单位,二级预算单位具体包括:民族宗教台侨事务服务中心、浔阳区归国华侨联合会。。

编制人数小计16人,其中:行政编制人数9人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数7人,部分补助事业0人,自收自支编制人数0人。实有人数合计22人,其中:在职人数小计16人,行政在职人数5人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数11人,部分补助事业0人,自收自支0人;离退休人员小计6人,离休0人,退休6人;退职人员0人;临时工0人聘用人员0人;遗属人数0人。在校学生0人,其中:本科生人数0人,专科生人数0 人。

第二部分 中国共产党九江市浔阳区委员会统一战线工作部2025年部门预算表

收支预算总表

填报单位:115中国共产党九江市浔阳区委员会统一战线工作部单位:万元


支出


项目

预算数

项目(按支出功能科目类级)

预算数

一、财政拨款收入

367.87

0

0

(一)一般公共预算收入

318.98

0

0

(二)政府性基金预算收入

48.89

0

0

(三)国有资本经营预算收入


0

0

二、教育收费资金收入


0

0

三、事业收入


0

0

四、事业单位经营收入


0

0

五、附属单位上缴收入


0

0

六、上级补助收入


0

0

七、其他收入


0

0



0

0



0

0



0

0



0

0



0

0



0

0



0

0



0

0



0

0



0

0



0

0



0

0



0

0



0

0



0

0



0

0



0

0



0

0



0

0



0

0



0

0



0

0



0

0



0

0



0

0



0

0



0

0



0

0



0

0



0

0



0

0



0

0





本年收入合计

367.87

本年支出合计

0

八、使用非财政拨款结余


结转下年

0

九、上年结转(结余)

44.6







收入总计

412.47

支出总计

412.47

部门收入总表

115中国共产党九江市浔阳区委员会统一战线工作部单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

上年结转

财政拨款




教育收费资金收入

事业收入

事业单位经营收入

附属单位上缴收入

上级补助收入

其他收入

使用非财政拨款结余





小计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算收入








**

**

1

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0


合计

412.47

44.6

367.87

318.98

48.89









201

一般公共服务支出

268.75

44.6

224.15

224.15










23

民族事务

25

25












2012399

其他民族事务支出

25

25












28

民主党派及工商联事务

9.6

9.6












2012899

其他民主党派及工商联事务支出

9.6

9.6












34

统战事务

234.15

10

224.15

224.15










2013401

行政运行

224.15


224.15

224.15










2013402

一般行政管理事务

10

10












208

社会保障和就业支出

58.4


58.4

58.4










05

行政事业单位养老支出

58.4


58.4

58.4










2080501

行政单位离退休

22.07


22.07

22.07










2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.12


29.12

29.12










2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.2


7.2

7.2










210

卫生健康支出

11.03


11.03

11.03










11

行政事业单位医疗

11.03


11.03

11.03










2101101

行政单位医疗

7.98


7.98

7.98










2101103

公务员医疗补助

3.06


3.06

3.06










212

城乡社区支出

48.89


48.89


48.89









08

国有土地使用权出让收入安排的支出

48.89


48.89


48.89









2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

48.89


48.89


48.89









221

住房保障支出

25.4


25.4

25.4










02

住房改革支出

25.4


25.4

25.4










2210201

住房公积金

25.4


25.4

25.4










部门支出总表

填报单位115中国共产党九江市浔阳区委员会统一战线工作部单位:万元

支出功能分类科目


合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称




**

**

1

0

0


合计

412.47

318.98

93.49

201

一般公共服务支出

268.75

224.15

44.6

23

民族事务

25


25

2012399

其他民族事务支出

25


25

28

民主党派及工商联事务

9.6


9.6

2012899

其他民主党派及工商联事务支出

9.6


9.6

34

统战事务

234.15

224.15

10

2013401

行政运行

224.15

224.15


2013402

一般行政管理事务

10


10

208

社会保障和就业支出

58.4

58.4


05

行政事业单位养老支出

58.4

58.4


2080501

行政单位离退休

22.07

22.07


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.12

29.12


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.2

7.2


210

卫生健康支出

11.03

11.03


11

行政事业单位医疗

11.03

11.03


2101101

行政单位医疗

7.98

7.98


2101103

公务员医疗补助

3.06

3.06


212

城乡社区支出

48.89


48.89

08

国有土地使用权出让收入安排的支出

48.89


48.89

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

48.89


48.89

221

住房保障支出

25.4

25.4


02

住房改革支出

25.4

25.4


2210201

住房公积金

25.4

25.4


财政拨款收支总表

115中国共产党九江市浔阳区委员会统一战线工作部单位:万元


支出





项目

预算数

项目(按支出功能科目类级)

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

一、财政拨款收入

367.87

一、本年支出

0

0

0

0

一般公共预算拨款收入

318.98

0

0

0

0

0

政府性基金预算拨款收入

48.89

0

0

0

0

0

国有资本经营预算收入


0

0

0

0

0



0

0

0

0

0



0

0

0

0

0



0

0

0

0

0



0

0

0

0

0



0

0

0

0

0



0

0

0

0

0



0

0

0

0

0



0

0

0

0

0



0

0

0

0

0



0

0

0

0

0



0

0

0

0

0



0

0

0

0

0



0

0

0

0

0



0

0

0

0

0



0

0

0

0

0



0

0

0

0

0



0

0

0

0

0



0

0

0

0

0



0

0

0

0

0



0

0

0

0

0



0

0

0

0

0



0

0

0

0

0



0

0

0

0

0



0

0

0

0

0



0

0

0

0

0



0

0

0

0

0



0

0

0

0

0



0

0

0

0

0



0

0

0

0

0



0

0

0

0

0



0

0

0

0

0



0

0

0

0

0



0

0

0

0

0



0

0

0

0

0



0

0

0

0

0



0

0

0

0

0



0

0

0

0

0




0

0

0

0




0

0

0

0




0

0

0

0




0

0

0

0




0

0

0

0

收入总计

367.87

支出总计

0

0

0

0

一般公共预算支出表

115中国共产党九江市浔阳区委员会统一战线工作部单位:万元

支出功能分类科目


2025年预算数



科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

0

0


合计

318.98

318.98


201

一般公共服务支出

224.15

224.15


34

统战事务

224.15

224.15


2013401

行政运行

224.15

224.15


208

社会保障和就业支出

58.4

58.4


05

行政事业单位养老支出

58.4

58.4


2080501

行政单位离退休

22.07

22.07


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.12

29.12


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.2

7.2


210

卫生健康支出

11.03

11.03


11

行政事业单位医疗

11.03

11.03


2101101

行政单位医疗

7.98

7.98


2101103

公务员医疗补助

3.06

3.06


221

住房保障支出

25.4

25.4


02

住房改革支出

25.4

25.4


2210201

住房公积金

25.4

25.4


一般公共预算基本支出表

115中国共产党九江市浔阳区委员会统一战线工作部单位:万元

支出经济分类科目


2025年基本支出



科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

0

0

合计


318.98

284.46

34.52

301

工资福利支出

262.39

262.39


30101

基本工资

67.23

67.23


30102

津贴补贴

26.08

26.08


30103

奖金

69.82

69.82


30106

伙食补助费

5.2

5.2


30107

绩效工资

18.9

18.9


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

29.12

29.12


30109

职业年金缴费

7.2

7.2


30110

职工基本医疗保险缴费

7.98

7.98


30111

公务员医疗补助缴费

3.06

3.06


30113

住房公积金

25.4

25.4


30199

其他工资福利支出

2.4

2.4


302

商品和服务支出

34.52


34.52

30201

办公费

8


8

30207

邮电费

2.1


2.1

30208

取暖费

0.38


0.38

30217

公务接待费

0.8


0.8

30239

其他交通费用

7.24


7.24

30299

其他商品和服务支出

16


16

303

对个人和家庭的补助

22.07

22.07


30302

退休费

21.47

21.47


30309

奖励金

0.6

0.6


注:若为空表,则为该部门(单位)无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位115中国共产党九江市浔阳区委员会统一战线工作部单位:万元

部门编码

部门名称

合计

因公出国(境)费



公务接待费

公务用车购置及运行维护费






小计

一般公务出国(境)费

高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费


小计

公务用车运行维护费

公务用车购置

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

115

中国共产党九江市浔阳区委员会统一战线工作部

0.8




0.8




注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位:单位:万元

支出功能分类科目


2025年预算数



科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

0

0


合计

48.89


48.89

212

城乡社区支出

48.89


48.89

08

国有土地使用权出让收入安排的支出

48.89


48.89

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

48.89


48.89

注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:115中国共产党九江市浔阳区委员会统一战线工作部单位:万元

支出功能分类科目


2025年预算数



科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

0

0

部门整体支出绩效目标表

2025 年度)

部门名称 中国共产党九江市浔阳区委员会统一战线工作部

当年预算情况(万元)







收入预算合计



412.47




其中:财政拨款



367.87


其他经费

44.6

支出预算合计



412.47




其中:基本支出



318.98


项目支出

93.49

年度总体目标



1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。深入学习贯彻党的二十大、中央民族工作会议、全国宗教工作会议精神,及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神,持续推进“读原著、学原文、悟原理”,坚定用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。2.是深入开展铸牢中华民族共同体意识宣传教育。推动建立铸牢中华民族共同体意识宣传教育常态化机制,将铸牢中华民族共同体意识宣传教育纳入干部教育、党员教育、国民教育体系,搞好社会宣传,打造一批铸牢中华民族共同体意识示范线路、示范基地。3.促进非公有制经济人士健康成长。深入开展以“信念、信任、信心、信誉”为主要内容的非公有制经济人士理想信念教育实践活动;加强企业文化建设,探索将“四信”内化为企业发展的方法和途径。4.完善工作机制。推进统战建立联系会议制度,明确职能职责,规范工作程序,切实做到“六个共同”,探索建立健全日常管理机制如工作报告、定期走访、召开座谈会等制度,完善党外代表人士联合调训机制。




年度绩效指标







一级指标


二级指标


三级指标


目标值

产出指标


数量指标


参加“乡亲桑梓行浓浓赣港情”活动人数


≥30人





召开民宗会议


≥1次





开展文化宣传活动


≥2次





打造示范社区


≥2个



质量指标


华侨政策知晓率


≥90%





非公经济人士培训合格率


≥90%





下派社区宣传覆盖率


≥90%



时效指标


宣传及时率


≥90%





召开会议及时率


≥90%



成本指标


开展“乡亲桑梓行浓浓赣港情”活动


≤30000元





支持社区开展民宗工作费用


≤12000元





会议费


≤100≤100元/人/天

效益指标


社会效益指标


加强推动和谐建设


≥95%





化解民族宗教领域重大风险隐患


≥95%





促进统战团体和谐发展


≥95%

满意度指标


服务对象满意度指标


宗教人士满意度


≥5%





海外华侨满意度


≥95%





少数民族满意度


≥95%

项目支出绩效目标表

2,025年度)

项目名称


统战团体工作



主管部门及代码


115-中国共产党九江市浔阳区委员会统一战线工作部

实施单位

中国共产党九江市浔阳区委员会统一战线工作部

项目资金(万元)


年度资金总额

35.478




其中:财政拨款

35.478




其他资金

0




上年结转

0


年度绩效目标





1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想2.是深入开展铸牢中华民族共同体意识宣传教育3.促进非公有制经济人士健康成长。深入开展以“信念、信任、信心、信誉”为主要内容的非公有制经济人士理想信念教育实践活动;加强企业文化建设,探索将“四信”内化为企业发展的方法和途径。





一级指标

二级指标

三级指标


指标值

成本指标

经济成本指标

会议费


≤100元/人/天

产出指标

数量指标

参会人数


≥50人



宣传次数


≥4次


质量指标

下派社区宣传覆盖率


≥95%



非公经济人士培训合格率


≥90%


时效指标

召开会议及时率


≥90%

效益指标

社会效益指标

少数民族政策知晓率


≥95%



促进统战团体和谐发展


≥95%

满意度指标

服务对象满意度

统战对象满意度


≥95%

第三部分 中国共产党九江市浔阳区委员会统一战线工作部2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025年中国共产党九江市浔阳区委员会统一战线工作部收入预算总额为412.47万元,较上年预算安排增加52.12万元;上年结转(结余)44.6万元,较上年预算安排增加23.12万元;财政拨款收入367.87万元,较上年预算安排增加29.01万元。

(二)支出预算情况

2025年中国共产党九江市浔阳区委员会统一战线工作部支出预算总额为412.47万元,较上年预算安排增加52.12万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出318.98万元,较上年预算安排增加42.04万元;其中:工资福利支出262.39万元,商品和服务支出34.52万元,对个人和家庭的补助22.07万元;项目支出93.49万元,较上年预算安排增加10.09万元;其中:工资福利支出12.48万元,商品和服务支出79.21万元,资本性支出1.8万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元,较上年预算安排减少321.71万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排减少21.03万元;社会保障和就业支出0万元,较上年预算安排减少17.61万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出274.87万元,较上年预算安排增加40.60万元;商品和服务支出113.73万元,较上年预算安排增加6.87万元;对个人和家庭的补助22.07万元,较上年预算安排增加4.46万元;资本性支出1.8万元,较上年预算安排增加0.2万元。

(三)财政拨款支出情况

2025年中国共产党九江市浔阳区委员会统一战线工作部财政拨款支出预算总额0万元,较上年预算安排减少338.86万元;按支出功能科目划分:

按支出项目类别划分:基本支出318.98万元,较上年预算安排增加42.04万元;其中:工资福利支出262.39万元,商品和服务支出34.52万元,对个人和家庭的补助22.07万元;项目支出48.89万元,较上年预算安排减少13.03万元;其中:工资福利支出12.48万元,商品和服务支出34.61万元,资本性支出1.8万元;

(四)政府性基金情况

2025年中国共产党九江市浔阳区委员会统一战线工作部政府性基金支出预算为48.89;按支出项目类别划分:基本支出0万元;项目支出48.89万元;其中:工资福利支出12.48万元;商品和服务支出34.61万元;资本性支出1.8万元。

(五)国有资本经营情况

2025年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行费预算 34.52万元,比2024年预算增加5.04万元,增长17.09%。

(七)政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额1.8万元,其中;政府采购货物预算1.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。2025年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:。

(九)统战团体工作项目情况说明

1)项目概述

1、调查研究统一战线的理论和方针、政策,组织贯彻执行中央关于统一战线的方针、政策;向中央反映统一战线全面情况,提出开展统战工作的意见和建议;检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系。

2、负责联系各民主党派和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策;落实中央关于发挥民主党派和无党派人士参政议政和民主监督作用的工作;为党中央同民主党派进行政治协商做好组织联系工作;向民主党派、无党派人士通报中央精神;支持、帮助各民主党派加强自身建设。

3、负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作;协调有关部门对国内外敌对势力分裂祖国活动的斗争。

4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士;协助有关部门对香港、澳门地区统战工作方针、政策进行调查研究;做好台胞、台属的有关工作。

5、调查研究并反映我区非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作。

2)立项依据

根据《中国共产党统一战线工作条例》实施本项目。

3)实施主体

本项目由统战部组织实施,街道协同来实施本项目。

4)实施方案

1.坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,开展大调研。

做好党外知识分子工作,加强队伍建设。

2.举办非公经济人士培训班,发挥优势开展招商引资工作。

3.清查、和打击非法传教。

4.做好新时代统战宣传工作。

5)实施周期

本项目为2025年项目。

6)年度预算安排

统战团体工作总投

叁拾伍万肆仟柒佰捌拾元

整,申请由本级财政全额拨款

7)绩效目标和指标

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年中国共产党九江市浔阳区委员会统一战线工作部财政拨款"三公"经费安排0.8万元,其中:因公出国0万元,比上年增加0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。公务接待0.8万元,比上年增加0.0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。公务用车运行0万元,比上年增加0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。公务用车购置0万元,比上年增加0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指区级财政当年拨付的资金

(二)上年结转和结余:填列2023年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金

二、支出科目

一般公共服务支出:是指主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目的支出。

社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出,主要 包括:人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退 休、就业补助、抚恤、退役安置、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、 其他生活救济、财政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

其他支出:主要包括预备费(反映财政预算中安排的预备费)、年初预留(反映有预算分配权的部门年初预留的支出)、彩票公益金安排的支出等。

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


扫一扫在手机打开当前页

未经许可 禁止转载