信息类别: 区委统战部财政预决算 公开方式: 主动公开 生成日期:2020-12-31 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号:000014349/2021-177669

浔阳区民宗局2019年度部门决算

发布日期:2020-12-31 10:00浔阳区委区政府门户网站字号【

目 

第一部分区民宗局部门概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分区民宗局部门2019年部门决算情况说明

1.收入决算情况说明

2.支出决算情况说明

3.财政拨款支出决算情况说明

4.机关运行经费情况说明

5.“三公”经费支出决算情况说明

第三部分区民宗局部门2019年部门决算表

1.收入支出决算总表(从财决01表取数)

2.收入决算表(从财决02表取数)

三、支出决算表(从财决03表取数)

四、财政拨款收入支出决算总表(从财决04表取数)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(从财决05表取数)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(从财决06表取数)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(从财决07表取数)

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(从财决08表取数)

九、国有资产占用情况表(从财决09表取数)

2019年部门决算表见附件

第一部分区民宗局部门概况

一、部门主要职能

浔阳区民族宗教事务局(以下简称区民宗局)为区政府主管全区民族宗教事务工作部门。

1、贯彻执行中央和省、市关于民族宗教工作方面的方针、政策和法律、法规。

2、开展民族宗教政策、法规的宣传教育工作,并组织实施和监督检查;对全区民族宗教方面的情况进行调查研究,当好区委、区政府在民族宗教方面的参谋、助手;及时处理民族宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。

3、协调民族关系,办理区内有关保障少数民族各项权利的事宜,统一管理全区民族识别和民族成份的鉴定,贯彻实施《江西省少数民族权益保障条例》,会同有关部门指导协调民族经济建设,促进少数民族文化教育事业发展。

4、广泛联系少数民族干部和宗教界人士,协同有关部门做好少数民族干部的培训、教育和使用,协同有关部门做好民族宗教界代表人士的政治安排。

5、保护公民宗教信仰自由,保护宗教教职人员履行正常的教务活动,维护宗教团体和宗教活动场所的合法权益,配合有关部门打击和制止各种不法宗教活动。

6、帮助宗教团体在宪法和法律的范围内按照各宗教的特点开展工作,办理宗教团体需由政府机关出面办理的有关事务,指导协助宗教团体办好自养事业。

7、协同有关部门妥善处理民族宗教方面的涉外事宜,在积极开展各民族、宗教团体同境外民族、宗教界友好往来的同时,反对和抵制敌对势力的分裂渗透活动。

8、加强民族团结进步教育,加强对宗教界人士的爱国主义、社会主义和遵纪守法教育,巩固和发展同各民族宗教界的爱国热情。

9、依法管理全区的宗教活动场所,负责本行政区域内的宗教教职人员的管理,积极引导宗教与社会主义社会相适应。

10、依法主管、领导、监督本行政区域内的宗教事务工作,抓好宗教工作“两支队伍”建设和“三级网络、两级责任制”的落实。

11、维护宗教场所的合法权益,保护正常的宗教活动,全面贯彻实施国务院《宗教事务条例》、《江西省宗教事务条例》等法律法规。

12、承办区委、区政府和上级民族宗教部门交办的其它工作。

二、部门单位构成

浔阳区民族宗教事务局是区政府的一个工作部门,归口区政府办公室管理,为财政全额拨款单位,内设两个职能科室:办公室、民族宗教股。
 领导职数为:局长1名,定编2名,其中行政编2名。

、部门决算单位构成

区民宗局纳入本套部门决算汇编范围

第二部分区民宗局部门2019年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计520055.52元;本年收入合计520055.52元,较上年减少9%,主要原因是:机构合并,其他收入并入统战部

本年收入的具体构成为:财政拨款收入520055.52元,占100%;其他收入0元。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计690266.13元,其中本年支出合计690266.13元,较上年增长5%,主要原因是:工资增长

本年支出的具体构成为:基本支出690266.13元,占100%;

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款支出年初预算数为305127元,决算数为690266.13元,完成年初预算的100%。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为390244,决算数为653383.87元,完成年初预算的100%。

经济分类科目分:工资福利支出317765.93元,较上年减少8%,主要原因是:人员工资减少;商品和服务支出364080.20元,较上年增长8%,主要原因是:开支增加其他对个人和家庭补助支出8420元,较上年上升100%,主要原因是:人员开支增加。

四、机关运行经费情况说明

本部门2019年度机关运行经费364080.20元,较上年增加8%。其中:办公费8787元,印刷费8725元;邮电费1805.7差旅费1389;培训费761元;接待费3080元;劳务费700元;工会费4200元;其他交通补助9200;其他商品服务支出325432.5

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出年初预算数为3080元,决算数为3080元,完成预算的100%,决算数较上年减少


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