信息类别: 区检察院财政预决算 公开方式: 主动公开 生成日期:2020-12-31 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号:000014349/2020-1620687

浔阳区检察院2019年度部门决算

发布日期:2020-12-31 15:04浔阳区委区政府门户网站字号【

   

第一部分浔阳区检察院概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分浔阳区人民检察院概况

一、部门主要职能

人民检察院是国家专门的法律监督机关,与政府、国家监察委员会和法院并称“一府一委两院”,均由同级人民代表大会产生,对其负责并报告工作。检察院通过批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能,保证国家法律的统一和正确实施。具体职责包括如下五个方面:

1、对于公安机关、国家安全机关等机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查活动是否合法实行监督。

2、对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

3、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

4、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

5、对于行政诉讼实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括院本级。

本部门2019年年末实有人数85人,其中在职人员56人,退休人员29人;年末其它人员10人(聘用制书记员)。

第二部分  2019年度部门决算表

收入支出决算总表







金额单位:元


编制单位:浔阳区人民检察院


2019年度



公开01表


收     入

支     出


项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数


栏    次


3

栏    次


6


一、一般公共预算财政拨款收入

1

29,489,224.34

一、一般公共服务支出

31

0.00


二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

32

0.00


三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

33

0.00


四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

34

25,259,766.83


五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

35

0.00


六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

36

0.00


七、其他收入

7

37,751.63

七、文化旅游体育与传媒支出

37

0.00



8


八、社会保障和就业支出

38

66,584.00



9


九、卫生健康支出

39

0.00



10


十、节能环保支出

40

0.00



11


十一、城乡社区支出

41

0.00



12


十二、农林水支出

42

0.00



13


十三、交通运输支出

43

0.00



14


十四、资源勘探信息等支出

44

0.00



15


十五、商业服务业等支出

45

0.00



16


十六、金融支出

46

0.00



17


十七、援助其他地区支出

47

0.00



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.00



19


十九、住房保障支出

49

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

50

0.00



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

51

0.00



22


二十二、其他支出

52

0.00



23


二十三、债务还本支出

53

0.00



24


二十四、债务付息支出

54

0.00



25



55



本年收入合计

26

29,526,975.97

本年支出合计

56

25,326,350.83


用事业基金弥补收支差额

27

0.00

结余分配                 

57

0.00


年初结转和结余

28

4,975,883.64

年末结转和结余                                

58

9,176,508.78



29



59



总计

30

34,502,859.61

总计

60

34,502,859.61


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表











金额单位:元

编制单位:浔阳区人民检察院


2019年度




公开02表

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育收费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

29,526,975.97

29,489,224.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

37,751.63

204

公共安全支出

29,460,391.97

29,422,640.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

37,751.63

20404

检察

29,460,391.97

29,422,640.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

37,751.63

2040401

行政运行

29,252,690.97

29,214,939.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

37,751.63

2040410

检察监督

161,601.00

161,601.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040499

其他检察支出

46,100.00

46,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

66,584.00

66,584.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

66,584.00

66,584.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

66,584.00

66,584.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00











注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表








金额单位:元

编制单位:浔阳区人民检察院


2019年度


公开03表

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

25,326,350.83

20,682,793.43

4,643,557.40

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

25,259,766.83

20,616,209.43

4,643,557.40

0.00

0.00

0.00

20404

检察

25,259,766.83

20,616,209.43

4,643,557.40

0.00

0.00

0.00

2040401

行政运行

25,052,065.83

20,408,508.43

4,643,557.40

0.00

0.00

0.00

2040410

检察监督

161,601.00

161,601.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040499

其他检察支出

46,100.00

46,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

66,584.00

66,584.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

66,584.00

66,584.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

66,584.00

66,584.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表







金额单位:元

编制单位:浔阳区人民检察院




公开04表

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


3

栏    次


10

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

29,489,224.34

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

34

25,259,766.83

25,259,766.83

0.00


5


五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

38

66,584.00

66,584.00

0.00


9


九、卫生健康支出

39

0.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00


25



55




本年收入合计

26

29,489,224.34

本年支出合计

56

25,326,350.83

25,326,350.83

0.00

年初财政拨款结转和结余

27

4,975,883.64

年末财政拨款结转和结余

57

9,138,757.15

9,138,757.15

0.00

一、一般公共预算财政拨款

28

4,975,883.64


58




二、政府性基金预算财政拨款

29

0.00


59




总计

30

34,465,107.98

总计

60

34,465,107.98

34,465,107.98

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表







金额单位:元

编制单位:浔阳区人民检察院

2019年度


公开05表

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

25,326,350.83

20,682,793.43

4,643,557.40

204

公共安全支出

25,259,766.83

20,616,209.43

4,643,557.40

20404

检察

25,259,766.83

20,616,209.43

4,643,557.40

2040401

行政运行

25,052,065.83

20,408,508.43

4,643,557.40

2040410

检察监督

161,601.00

161,601.00

0.00

2040499

其他检察支出

46,100.00

46,100.00

0.00

208

社会保障和就业支出

66,584.00

66,584.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

66,584.00

66,584.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

66,584.00

66,584.00

0.00











注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









金额单位:元

编制单位:浔阳区人民检察院


2019年度




公开06表

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

15,229,914.87

302

商品和服务支出

3,512,605.46

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

2,909,996.16

30201

办公费

280,806.91

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

2,201,563.00

30202

印刷费

41,540.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

7,181,719.66

30203

咨询费

0.00

30703

国内债务发行费用

0.00

30106

伙食补助费

309,175.40

30204

手续费

0.00

30704

国外债务发行费用

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

17,721.41

310

资本性支出

1,380,953.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

801,406.64

30206

电费

408,167.30

31001

房屋建筑物购建

0.00

30109

职业年金缴费

15,076.00

30207

邮电费

602,113.86

31002

办公设备购置

847,108.00

30110

职工基本医疗保险缴费

396,222.42

30208

取暖费

20,640.00

31003

专用设备购置

0.00

30111

公务员医疗补助缴款

0.00

30209

物业管理费

290,490.00

31005

基础设施建设

0.00

30112

其他社会保障缴费

79,253.39

30211

差旅费

197,791.50

31006

大型修缮

0.00

30113

住房公积金

663,637.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

492,900.00

30114

医疗费

16,800.00

30213

维修(护)费

7,290.00

31008

物资储备

0.00

30199

其他工资福利支出

655,065.20

30214

租赁费

0.00

31009

土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

559,320.10

30215

会议费

0.00

31010

安置补助

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

102,032.50

310111

地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

退休费

503,760.10

30217

公务接待费

11,742.10

31012

拆迁补偿

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30305

生活补贴

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

218,270.00

31022

无形资产购置

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

31099

其他资本性支出

40,945.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

259,280.00

312

对企业补助

0.00

30309

奖励金

53,800.00

30229

福利费

86,488.00

31201

资本金注入

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

135,315.93

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

1,760.00

30239

其他交通费用

366,830.00

31204

费用补贴

0.00




30240

税金及附加费用

0.00

31205

利息补贴

0.00




30299

其他商品和服务支出

466,085.95

31299

其他对企业补助

0.00







399

其他支出

0.00







39906

赠与

0.00







39907

国家赔偿费用支出

0.00







39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00







39999

其他支出

0.00

人员经费合计

15,789,234.97

公用支出合计

4,893,558.46

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表




金额单位:元

编制单位:浔阳区人民检察院

2019年度


公开07表

项目

栏次

年初预算数

决算数

行次


1

2

一、“三公”经费支出

1

156,615.93

147,058.03

1.因公出国(境)费

2

0.00

0.00

2.公务用车购置及运行维护费

3

135,315.93

135,315.93

(1)公务用车购置费

4

0.00

0.00

(2)公务用车运行维护费

5

135,315.93

135,315.93

3.公务接待费

6

21,300.00

11,742.10

(1)国内接待费

7

21,300.00

11,742.10

其中:外事接待费

8

0.00

0.00

(2)国(境)外接待费

9

0.00

0.00

二、相关统计数

10

-

-

1.因公出国(境)团组数(个)

11

-

0

2.因公出国(境)人次数(人)

12

-

0

3.公务用车购置数(辆)

13

-

0

4.公务用车保有量(辆)

14

-

11

5.国内公务接待批次(个)

15

-

14

其中:外事接待批次(个)

16

-

0

6.国内公务接待人次(人)

17

-

165

其中:外事接待人次(人)

18

-

0

7.国(境)外公务接待批次(个)

19

-

0

8.国(境)外公务接待人次(人)

20

-

0

注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










金额单位:元

编制单位:浔阳区人民检察院


2019年度




公开08表

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资产占用情况表



单位:台、辆、套

编制单位:浔阳区人民检察院

2019年度

公开09表

项  目

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

26

1.副部(省)级及以上领导用车

2

0

2.主要领导干部用车

3

0

3.机要通信用车

4

0

4.应急保障用车

5

0

5.执法执勤用车

6

11

6.特种专业技术用车

7

0

7.离退休干部用车

8

0

8.其他用车

9

15

二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

10

2

三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

11

0

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计3450.29万元,其中年初结转和结余497.59万元,较2018年减少92.59万元,下降15.69%;本年收入合计2952.7万元,较2018年增加820.34万元,增长38.99%,主要原因是:本年度拨了较多的政法转移支付装备款,用于支付弱电工程和增购设备,如检察工作网等;二是增加了聘用制书记员10名。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入2948.92万元,占99.87%;其他收入3.78万元,占0.13%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计3450.29万元,其中本年支出合计2532.64万元,较2018年增加420.18万元,增长19.89%,主要原因是:本年增购设备较多、新引进了检察工作网;增加了聘用制书记员10人。年末结转和结余917.65万元,较2018年增加315.57万元,增长52.41%,主要原因是:本年拨非税收入600万元用于补充行政支出,而财政对绩效奖金进行了兜底,导致结转较多。

本年支出的具体构成为:基本支出2068.28万元,占81.66%;项目支出464.36万元,占18.34%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为3659.12万元,决算数为2532.64万元,完成年初预算的69.21%。其中:

(一)公共安全支出年初预算数为3657.84万元,决算数为2525.98万元,完成年初预算的69.06%,主要原因是:年初预算数偏大,编制部门预算时,不能结转下年,而实际中存在结转。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为1.28万元,决算数为6.66万元,完成年初预算的420.3%,主要原因是:追加了退休人员独生子女奖励5.38万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2068.28万元,其中:

(一)工资福利支出1522.99万元,较2018年增加732.59万元,增长93.63%,主要原因是:增加书记员10人;我院严格执行政府收支分类科目的有关规定,将2018年在对个人和家庭补助中列支的奖励金调整到奖金科目,其结果是到工资福利支出大幅增加。

(二)商品和服务支出351.26万元,较2018年增加74.56万元,增长26.95 %,主要原因是:人员增加,费用增加。

(三)对个人和家庭补助支出55.93万元,较2018年减少475.07万元,下降89.47 %,主要原因是:因会计科目调整,政府性奖励金从对个人和家庭补助调整到工资福利支出里,其结果是对个人和家庭补助支出大幅减少。

(四)资本性支出138.1万元,较2018年增加135.7万元,增长56.54倍,主要原因是:2018年未添购设备,而2019年购买的办公设备较多,尤其是检察工作网的新安装。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为15.66万元,决算数为14.71万元,完成年初预算的93.93%,决算数较2018年减少0.39万元,下降2.58%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较2018年持平。决算数较年初预算数持平主要原因是:本年无人员因公出国(境)。全年因公出国0人、0次。

(二)公务接待费支出年初预算数为2.13万元,决算数为1.17万元,完成年初预算的54.93%,决算数较2018年减少0.93万元,下降44.29 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是:公务接待进一步减少。全年公务接待14次、165人。

(三)公务用车购置及运行维护费支出13.53万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较2018年持平。决算数较年初预算数持平主要原因是:未有公务用车购置费用;公务用车运行维护费支出年初预算数为13.53万元,决算数为13.53万元,完成年初预算的100%,决算数较2018年增加0.5万元。决算数较年初预算数持平的主要原因是:严格执行公务用车运行维护费用的有关规定,合理安排支出。公务用车保有量11辆,本年度购置公务车0辆。


六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出489.36万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数降低450.79万元,减少47.95%,主要原因是:年初预算数较大,实际支出中,厉行节约,进一步压缩了日常公用支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额91.98万元,其中:政府采购货物支出88.96万元、政府采购服务支出3.03万元。授予中小企业合同金额88.96元,占政府采购支出总额的96.72%,其中:授予小微企业合同金额20.52万元,占政府采购支出总额的22.31%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是车改后已上交拍卖的汽车,国资股暂未办理核销手续。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金239+464.36万元,占一般公共预算项目支出总额的151.5%。

组织对“中央和省级政法转移支付”1个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出239万元, 采取单位自评的方式开展绩效评价。从评价情况来看,通过中央和省级政法转移支付项目的绩效跟踪和监控,我们认为,2019年项目支出绩效运行良好,根据我院实际情况有步骤、有计划进行支出,完成了全年绩效目标计划。

本年未开展整体支出绩效评价试点。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我院今年在省级部门决算中反映中央和省级政法转移支付项目绩效自评结果。

中央和省级政法转移支付项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,中央和省级政法转移支付项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为469.1万元,执行数为469.1万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:

案件办结率:依据案件管理系统数据,得出本指标96.66%,略高于年初设定的目标95%,达到预期指标。

抗诉意见采纳率:2019年全年共提起抗诉2件,法院采纳2件,故本指标=2/2*100%=100%,超过年初设定目标50%,当然,有抗诉案件数量少的因素。

侦查监督案件办案期限内办结率:100%,全部在办案期限内完成,符合设定目标。

审查起诉案件办案期限内办结率:100%,全部在办案期限内完成,符合设定目标。

服务对象满意度指标:按照省政法委公布的全省安全满意度指标,我院满意度指标为98.74%,达到设定目标。

发现的问题及原因:受理案件数量、办结案件数量年初估算偏大,全年完成值没有达到。事实上,导致这一情况的因素是多方面的,既有我院2019年按照上级部门要求设定绩效目标的因素、也有自身对业务办案规律的把握不够深入的原因。案件数量根据事实而定,较难以在年初估计准确,以前年度的案件数对下一年度也仅是个参考。

下一步改进措施:

一是要在2019年的基础上,继续利用各种机会大力宣传项目绩效的相关文件精神,让全体干警树立项目绩效的理念,提高项目绩效的意识,更要理解绩效事关全院效益,也关乎全体干警利益,让项目绩效在干警心中开花结果。

二是对2020年绩效项目目标进行深入研究,并结合2019年的实际考核情况予以完善,使之符合实际,又要发挥促进业务工作的作用。优化产出指标,案件数量不能人为改变,应予以更改优化。

附:《项目支出绩效自评表》

浔阳区检察院转移支付区域(项目)绩效目标自评表

(2019年度)

转移支付(项目)名称

中央政法纪检监察转移支付资金

中央主管部门

最高人民检察院

地方主管部门

九江市人民检察院

实施单位

浔阳区人民检察院

项目资金(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

预算执行率(B/A)

年度资金总额

469.1

469.1

1

其中:中央补助

164

164

1

地方资金

79.61

79.61

1

其他资金

225.49

225.49

1

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

通过转移支付资金的投入,进一步提升办案所需装备的科技含量,进一步提升办案的质量和效果,进一步加强法律监督的效率

全年检察业务费支出464.49万,其中办案业务支出145.26万元,装备支出319.23万元。通过转移支付资金的投入,提升了办案所需装备的科技含量、办案的质量和效果,加强了法律监督的效率

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

受理案件数量

1500

1347

年初估算略大

将依据上年案件、当前形势科学设置指标值

办结案件数量

1480

1302

年初估算略大

将依据上年案件、当前形势科学设置指标值

装备购置数量





质量指标

案件办结率

95%

96.66%



抗诉意见采纳率

50%

100%



批捕逮捕人数

610

801



提起公诉人数

820

1124



时效指标

侦查监督案件办案期限内结案率

100%

100%



审查起诉案件办案期限内结案率

100%

100%



成本指标

成本节约率





效益指标

经济效益指标

聚焦服务规范防范化解重大风险

加大对涉众型经济犯罪的惩治力度

加大对涉众型经济犯罪的惩治力度



社会效益指标

社会涉诉信访案件处置率

100%

100%



深入推进扫黑除恶专项斗争

维护国家安全和社会稳定

维护国家安全和社会稳定



生态效益指标

聚焦服务污染防治攻坚战

积极参与全省共抓打保护攻坚行动,助推绿色崛起

积极参与全省共抓打保护攻坚行动,助推绿色崛起



可持续影响指标

息诉信访率

100%

100%



满意度指标

服务对象满意度指标

全省检察机关满意度


98.74%



说明


第四部分   名词解释

一、收入

(一)财政拨款:反映财政部门拨付的非偿还性资金。

(二)其他收入:反映除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三)上年结余和结转:反映上年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出

(一)公共安全支出:反映政府用于维护社会公共安全方面的支出。我院主要反映检察事务的支出。

(二)社会保障和就业支出:反映政府在保障与就业方面的支出。我院主要是反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

(三)基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:包括因公出国(境)费用、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车购置及运行维护费包括公务用车购置费用和公务用车运行维护费用,前者反映单位按照规定公务用车购置支出(含车辆购置税),后者反映单位按照规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    (六)机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。我院对此的界定为基本支出中的商品和服务支出和其他资本性支出。

(七)预算绩效管理:预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念,由制定明确的公共支出绩效目标,建立规范的绩效评价指标体系,对绩效目标的实现程度进行评价,并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。预算绩效管理包括绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理四个方面。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式,相比传统管理模式下重视工作完成数量,它更加强调预算支出的责任和效率,强调预算支出绩效目标与所配备资源、资金的配比性,提倡花尽量少的资金、办尽量多的有效的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。


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责任编辑:肖莉平 信息来源:区检察院 未经许可 禁止转载