浔阳区红十字会2019年度部门决算
浔阳区红十字会2019年度部门决算
目 录
第一部分 浔阳区红十字会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 浔阳区红十字会概况
一、部门主要职能
(一)贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》,执行《中国红十字会章程》,指导各街道红十字会开展全区性活动,推动浔阳区红十字会各项工作开展;
(二)开展救援、救灾工作,建立红十字应急救援制度。在战斗、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中,对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助;
(三)开展应急救护培训,普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识,做志愿者参与现场救护;
(四)参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作,参与开展造血干细胞捐献的相关工作;
(五)组织红十字志愿服务活动,开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动;
(六)宣传国际红十字与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书,并依照有关规定开展工作;
(七)在上级红十字会指导下,积极参与国际人道主义救援工作;
(八)协助区政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动;
(九)依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成区委、区政府交办和委托事宜。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:浔阳区红十字会。
本部门2019年年末实有人数2人,其中在职人员2人。
第二部分 2019年度部门决算表









第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计84.68万元,其中年初结转和结余17.14万元,较2018年增加30.99万元,增长25.80%;本年收入合计67.54万元,较2018年增加29.98万元,增长79.82%,主要原因是:财政经费补助收入增加。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入65.50万元,占96.98%;其他收入2.04万元,占3.02%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计84.68万元,其中本年支出合计48.97万元,较2018年增加12.42万元,增长33.98%,主要原因是:对个人和家庭补助支出增加。年末结转和结余35.71万元,较2018年增加18.59万元,增长108.46%,主要原因是:财政经费补助收入增加。
本年支出的具体构成为:基本支出48.97万元,占100%;
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为39.19万元,决算数为47.91万元,完成年初预算的124.96%。其中:一般公共服务支出年初预算数为39.19万元,决算数为47.91万元,完成年初预算的122.25%,主要原因是:对个人和家庭补助支出增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出47.91万元,其中:
(一)工资福利支出38.28万元,较2018年增加9.93万元,增长35.03%,主要原因是:发放奖励金计入工资福利支出。
(二)商品和服务支出9.62万元,较2018年增加5.43万元,增长129.59%,主要原因是:培训费和维修(护)费增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,决算数较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,决算数较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:没有因公出国(境)计划和必要。
(二)公务接待费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,决算数较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:严格执行中央八项规定。只有工作餐,没有因公接待公务用餐。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,决算数较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:单位没有公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,决算数较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:单位没有公务用车。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出0万元,较年初预算数增加(减少)0万元,增长(降低)0 %,主要原因是:无接待费用。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度没有政府采购支出。
八、国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日,本部门无公车;没有单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
截至2019年12月31日,本部门没有需要进行绩效管理的项目。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(四)上年结转和结余:包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
(二)行政运行:行政单位的基本支出。
(三)归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
(四)三公经费支出:公务接待、公务用车运行维护以及因公出国(境)费用支出。
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