浔阳区红十字会2019年部门预算
浔阳区红十字会2019年部门预算
目 录
第一部分 浔阳区红十字会概况
一、 部门主要职责
二、 部门基本情况
第二部分 浔阳区红十字会2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 浔阳区红十字会2019年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 浔阳区红十字会概况
一、部门主要职责
浔阳区红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体,其机关主要职责是:贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》,《江西省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》。开展备灾救灾工作,积极参与自然灾害救助和灾后重建工作。组织群众性初级卫生救护培训工作,减轻因自然灾害或突发事件造成的伤残和死亡。开展社会服务和人道主义服务活动。开展国际人道法的传播工作。开展红十字青少年活动。推动浔阳区无偿献血事业发展,开展造血干细胞和遗体器官捐献的动员,宣传和相关数据录入、上传、检索工作。完成区委、区政府交办和委托的其它工作。
二、部门基本情况
浔阳区红十字会编制数 2 人,其中:实有人数2 人,在职人数:2 人,停薪留职:0 人,离退休人数 0人。
第二部分 浔阳区红十字会2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2019年浔阳区红十字会收入预算总额为:56.39万元,比上年预算安排增加了42.22万元。其中:财政拨款收入39.19万元,占收入预算总额的69.49%;上年结转17.20万元,占收入预算总额的30.51%。
(二)支出预算情况
2019年浔阳区红十字会支出预算总额为56.39万元,其中:
按支出项目类别划分:基本支出56.39万元,占支出预算总额的100%,比上年预算支出增加了42.22万元,包括工资福利支出31.98万元。比上年预算支出增加了23.05万元、商品和服务支出6.41万元,比上年预算支出增加了1.93万元、对个人和家庭的补助支出0.80万元,比上年预算支出增加了0.04万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出39.19万元,比上年预算支出增加了35.19万元,占支出预算总额的100%。
按支出经济分类划分:工资福利支出31.98万元,比上年预算支出增加了23.05万元,占支出预算总额的56.71%;商品和服务支出6.41万元,比上年预算支出增加了1.93万元,占支出预算总额的11.37%;对个人和家庭的补助支出0.80万元,比上年预算支出增加了0.04万元,占支出预算总额的1.42%;上年结转(安排)17.20万元,占支出预算总额的30.5%。
(三)财政拨款支出情况
2019年浔阳区红十字会财政拨款支出预算39.19万元,比上年预算支出增加了25.02万元,占支出预算总额的100%,具体支出情况是: 一般公共服务支出39.19万元,比上年预算支出增加了25.02万元,占支出预算总额的100%。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年浔阳区红十字会“三公”经费年初预算安排0万元。其中:
因公出国(境)费0元 ,与上年相同;
接待费0万元,与上年相同;
公务用车购置及运行经费0元,与上年相同
第三部分 浔阳区红十字会2019年部门预算表(详见附表)
第四部分 名词解释
(一)一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
(二)一般公共预算收入:包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、转移性收入和其他收入。
(三)财政拨款:指财政当年拨付的资金。
(四)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滾存结转结余资金。
(五)一般公共服务支出:反映行政单位的基本支出。
(六)行政运行:反映行政单位的基本支出。
附表:浔阳区红十字会2019年部门预算编制表
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