浔阳区关工委2021年部门预算
目 录
第一部分 浔阳区关工委概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 浔阳区关工委2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 浔阳区关工委2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《支出预算总表》
十、《财政拨款预算表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 浔阳区关工委概况
一、部门主要职责
在区关心下一代工作委员会的领导下,挂靠区委老干部局,负责委员会文秘和财务等日常工作,指导、协调、督促、检查全区关工委工作,负责办理区关工委领导交办的其他工作。
1、本着老有所为、自觉自愿、就近方便、发挥特长、量力而行、服务中心、配合补充的原则,组织“五老”积极参与关心下一代工作,发挥他们的优势,形成一支政治素质好、思想境界高、工作作风正的关心青少年健康成长的“五老”思想政治工作队伍。
2、从青少年身心成长特点和思想实际出发,配合和协调有关部门,采取多种形式,加强对青少年的革命传统、爱国主义、集体主义、思想道德、科学文化、民主法制和社会主义荣辱观等教育,帮助青少年提高思想道德素质、科学文化素质和健康素质,引导他们把个人的成长进步同中国特色社会主义伟大事业、同祖国的繁荣富强紧密联系在一起,立志为建设祖国、振兴中华做贡献。
3、协调配合教育、共青团等部门,在青少年中开展“中华魂”主题教育读书活动,组织征文竞赛和演讲比赛,对优秀征文和演讲选手实施表彰奖励,并逐级向上推荐。
4、配合妇联、团委、教育部门以及社会各界,推行“代理家长”、师生结对帮扶、开展亲情聊天等形式,共同做好农村留守儿童关爱工作。
5、配合有关部门加强对文化市场的监督管理,努力营造有利于青少年健康成长的社会环境。
6、坚持为青少年办实事,做好事,发动社会各方面力量,帮助青少年解决学习、工作、生活中遇到的实际困难。
7、深入社会生活第一线,对关心下一代工作进行调查研究,了解新情况,研究新问题,发现新典型,找出新对策,总结新经验,推动面上的工作。对重要问题与有关部门进行专题联合调研,为区委、政府提供决策依据。
二、部门基本情况
浔阳区关工委编制数1人,其中实有人数1人,在职人数:1人,停薪留职:0人。退休人数0人。
第二部分 浔阳区关工委2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
财政拨款预算安排总合计38.5万元,其中:财政拨款收入38.5万元,占收入预算总额的100%。较上年预算安排增加8.76%,增加了青少年关爱基金。
(二)支出预算情况
2021年浔阳区关工委支出预算总额为38.5万元,较上年增加3.1万元,其中:办公费1.6万元,印刷费0.36万元,电费0.15万元,邮电费0.35万元,维修(护)费0.65万元,会议费1.2万元,培训费0.63万元,劳务费1.08万元,工会经费0.38万元,其他交通费用2.3万元,其他商品和服务支出28.27万,办公设备购置1.53万元。
(三)财政拨款支出情况
2021年浔阳区关工委支出预算38.5万元,较上年预算安排增加8.76%,增加了青少年关爱基金。
(四)政府性基金情况
没有使用政府性基金预算安排的支出。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算38.5万元,比2020年预算增加3.1万元,增长8.76%。
(六)政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额1.53万元,其中:政府采购货物预算1.53万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(七)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日,部门共有车辆0辆。
2021年部门预算没有安排购置车辆。
(八)项目绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目4个,涉及资金23.96万元。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年年区关工委“三公”经费一般公共预算安排0万元。其中:
因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:本部门无“三公”经费。
公务接待费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:本部门无“三公”经费。
公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:本部门无公务用车。
公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:本部门无公务用车购置计划。
第三部分 浔阳区关工委2021年部门预算表
十张表(详见附件)
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
财政拨款:指区级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
(一)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(二)机关运行费:是指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
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