信息类别: 区档案馆财政预决算 公开方式: 主动公开 生成日期:2019-11-21 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号:000014349/2020-600501

浔阳区档案局2018年部门决算

发布日期:2019-11-21 00:00浔阳区委区政府门户网站字号【

目 录

第一部分 浔阳区档案局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 浔阳区档案局概况

一、部门主要职能 (一)负责监督检查档案工作的法律、法规和方针政策在全区的贯彻实施,组织、指导、检查、监督区直机关单位的档案法规的贯彻落实。

(二)起草和制定全区档案中长期发展规划和计划、工作规章和制度,并组织实施。

(三)指导、检查和监督区直党政机关、群众团体、企业事业单位和人大、政协、法院、检察院机关等单位的档案业务工作,开展档案工作规范化管理升级达标。依法对辖区内档案工作实施行政执法和监督。

(四)负责接收和统一保管区直党政机关、群众团体、企业、事业等单位的档案资料,负责历史档案的征集,做好档案资料的开发和利用。负责档案馆内档案的登记、鉴定、保管、修裱、抢救工作,保守党和国家机密,维护档案的完整与安全。

(五)制订全区档案人员业务学习规划,负责对全区档案工作人员业务培训,做好学会和档案专业人员技术职称评聘工作。

(六)负责全区性档案编研、信息开发、利用与管理,推进档案信息网络建设,充分发挥档案信息资源,为社会各方面提供利用服务。

(七)规范区直各机关档案室的档案接收及业务标准,负责区属单位档案登记工作,审查并向社会公布开放档案的内容和控制范围。

(八)开展馆内爱国主义教育基地的教育活动。配合党和政府的中心工作,结合特定的教育主题,弘扬主旋律,利用展览厅、陈列室等设施,精心组织各种教育活动,吸引群众广泛参与。

(九)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,参公事业编制人数5人,实有人数7人,其中:其中行政工勤1人,参公事业编制6人;离休人员1人,退休人员4人。

第二部分  2018年度部门决算表

收入支出决算总表公开01

编制单位:九江市浔阳区档案局           2018年度                                 金额单位:万元







收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、财政拨款收入

1

319.96

一、一般公共服务支出

28

245.94

其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29

0

二、上级补助收入

3

0

三、国防支出

30

0

三、事业收入

4

0

四、公共安全支出

31

0

四、经营收入

5

0

五、教育支出

32

0

五、附属单位上缴收入

6

0

六、科学技术支出

33

0

六、其他收入

7

2

七、文化体育与传媒支出

34

0


8


八、社会保障和就业支出

35

13.38


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36



10


十、节能环保支出

37

0


11


十一、城乡社区支出

38



12


十二、农林水支出

39

0


13


十三、交通运输支出

40

0


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0


15


十五、商业服务业等支出

42

0


16


十六、金融支出

43

0


17


十七、援助其他地区支出

44

0


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0


19


十九、住房保障支出

46

0


20


二十、粮油物资储备支出

47

0


21


二十一、其他支出

48

0


22


二十二、债务还本支出

49

0


23


二十三、债务付息支出

50

0

本年收入合计

24

321.96

本年支出合计

51

259.33

用事业基金弥补收支差额

25

0

结余分配

52

0

年初结转和结余

26

114.28

年末结转和结余

53

176.91

总计

27

436.24

总计

54

436.24

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表公开02

编制单位:九江市浔阳区档案局           2018年度                                 金额单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类  科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

321.96

319.96





2

208

社会保障和就业支出

13.38

13.38





0.00

20805

行政事业单位离退休

13.38

13.38





0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

13.38

13.38





0.00

201

一般公共服务支出

308.58

306.58





2

20126

档案事务

308.58

306.58





2

2012601

行政运行

143.95

141.95





2

2012604

档案馆

164.63

164.63










































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表公开03

编制单位:九江市浔阳区档案局            2018年度                                 金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

259.33

259.33





208

社会保障和就业支出

13.38

13.38





20805

行政事业单位离退休

13.38

13.38





2080501

归口管理的行政单位离退休

13.38

13.38





201

一般公共服务支出

245.95

245.95





20126

档案事务

245.95

245.95





2012601

行政运行

2.43

2.43





2012604

档案馆

243.52

243.52





























注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政收入支出决算总表公开04

编制单位:九江市浔阳区档案局           2018年度                                 金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算     财政拨款

政府性基金预算     财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

319.96

一、一般公共服务支出

30

243.61

243.61


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

31





3


三、国防支出

32





4


四、公共安全支出

33





5


五、教育支出

34





6


六、科学技术支出

35





7


七、文化体育与传媒支出

36





8


八、社会保障和就业支出

37

13.38

13.38



9


九、医疗卫生与计划生育支出

38





10


十、节能环保支出

39





11


十一、城乡社区支出

40





12


十二、农林水支出

41





13


十三、交通运输支出

42





14


十四、资源勘探信息等支出

43





15


十五、商业服务业等支出

44





16


十六、金融支出

45





17


十七、援助其他地区支出

46





18


十八、国土海洋气象等支出

47





19


十九、住房保障支出

48





20


二十、粮油物资储备支出

49





21


二十一、其他支出

50





22


二十二、债务还本支出

51





23


二十三、债务付息支出

52




本年收入合计

24

319.96

本年支出合计

53

256.99

256.99


年初财政拨款结转和结余

25

112.93

年末财政拨款结转和结余

54

175.9

175.9


一、一般公共预算财政拨款

26

112.93


55




二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56




总计

28

432.89

总计

57

432.89

432.89


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

























一般公共预算财政拨款支出决算表公开05

编制单位:九江市浔阳区档案局           2018年度                                 金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类  科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

256.99

256.99


208

社会保障和就业支出

13.38

13.38


20805

行政事业单位离退休

13.38

13.38


2080501

归口管理的行政单位离退休

13.38

13.38


201

一般公共服务支出

243.61

243.61


20126

档案事务

243.61

243.61


2012601

行政运行

0.1

0.1


2012604

档案馆

243.51

243.51







注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。








一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06

编制单位:九江市浔阳区档案局           2018年度                                 金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

103.36

302

商品和服务支出

117.96

307

债务利息及费用支出


30101

基本工资

26.16

30201

办公费

1.5

30701

国内债务付息


30102

津贴补贴

21.5

30202

印刷费

0.7

30702

国外债务付息


30103

奖金

34.25

30203

咨询费

0.00

30703

国内债务发行费用


30106

伙食补助费

1.16

30204

手续费


30704

国外债务发行费用


30107

绩效工资


30205

水费

0.00

310

资本性支出

21.19

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

9.45

30206

电费

0.00

31001

房屋建筑物购建


30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.7

31002

办公设备购置

21.19

30110

职工基本医疗保险缴费

4.02

30208

取暖费


31003

专用设备购置


30111

公务员医疗补助缴款

0.00

30209

物业管理费

0.00

31005

基础设施建设


30112

其他社会保障缴费

0.65

30211

差旅费

0.07

31006

大型修缮


30113

住房公积金

5.41

30212

因公出国(境)费用

0.00

31007

信息网络及软件购置更新


30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费


31008

物资储备


30199

其他工资福利支出

0.76

30214

租赁费


31009

土地补偿


303

对个人和家庭的补助

14.48

30215

会议费


31010

安置补助


30301

离休费

13.28

30216

培训费

0.85

31011

地上附着物和青苗补偿


30302

退休费

0.00

30217

公务接待费


31012

拆迁补偿


30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费


31013

公务用车购置


30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31019

其他交通工具购置


30305

生活补贴

0.1

30225

专用燃料费

0.00

31021

文物和陈列品购置


30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.42

31022

无形资产购置


30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

96.7

31099

其他资本性支出


30308

助学金

0.00

30228

工会经费

1.67

312

对企业补助


30309

奖励金


30229

福利费


31201

资本金注入


30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

31203

政府投资基金股权投资


30399

其他对个人和家庭的补助支出

1.1

30239

其他交通费用

4.77

31204

费用补贴





30240

税金及附加费用

0.00

31205

利息补贴





30299

其他商品和服务支出

10.58

31299

其他对企业补助








399

其他支出








39906

赠与








39907

国家赔偿费用支出








39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴








39999

其他支出


人员经费合计

117.84

公用支出合计

139.15

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07

编制单位:九江市浔阳区档案局            2018年度                               金额单位:万元

项目

栏次

年初预算数

决算数

行次


1

2

一、“三公”经费支出

1

0.2

0.00

1.因公出国(境)费

2

0.00

0.00

2.公务用车购置及运行维护费

3

0.00

0.00

(1)公务用车购置费

4

0.00

0.00

(2)公务用车运行维护费

5

0.00

0.00

3.公务接待费

6

0.2

000

(1)国内接待费

7

0.2

000

其中:外事接待费

8

0.00

0.00

(2)国(境)外接待费

9

0.00

0.00

二、相关统计数

10

1.因公出国(境)团组数(个)

11

0

2.因公出国(境)人次数(人)

12

0

3.公务用车购置数(辆)

13

0

4.公务用车保有量(辆)

14

0

5.国内公务接待批次(个)

15

0

其中:外事接待批次(个)

16

0

6.国内公务接待人次(人)

17

0

其中:外事接待人次(人)

18

0

7.国(境)外公务接待批次(个)

19

0

8.国(境)外公务接待人次(人)

20

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08

编制单位:九江市浔阳区档案局            2018年度                                 金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计


0

0

0






0

0

0



























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。











国有资产占用情况表

公开09表

编制单位:九江市浔阳区档案局           2018年度                            金额单位:台、套、辆

项  目

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1


1.副部(省)级及以上领导用车

2

0

2.主要领导干部用车

3

0

3.机要通信用车

4

0

4.应急保障用车

5

0

5.执法执勤用车

6


6.特种专业技术用车

7


7.离退休干部用车

8

0

8.其他用车

9


二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

10

0

三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

11

0

注:本表反映截止2018年12月31日,部门占用的国有资产情况。




第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年本部门收入总额为321.96万元,较上年减少12.63 %,主要原因是2017年度财政拨款中有新建档案馆相关设备的购置费用。

二、支出决算情况说明

2018年度本部门支出总额为259.33万元,较上年减少19.25%,主要原因是2017年度财政拨款中有新建档案馆相关设备的购置费用。其中:一般公共服务行政运行支出2.43万元,档案馆支出243.52万元,行政事业离退休支出13.38万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

2018年本部门财政拨款收入总额为319.96万元, 较上年减少12.87%,主要原因是2017年度财政拨入有新建档案馆相关设备的购置费用。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度本部门财政拨款基本支出总额为256.99万元,较上年减少18.51%,主要原因是2017年度财政拨款支出中有新建档案馆相关设备的购置费用。其中:社会保障和就业支出13.38万元,一般公共服务支出243.61万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出年初预算数为0.2万元,决算数为0万元.主要原因是节约费用开支。

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0元,决算数为0元。

(二)公务接待费支出年初预算数为0.2万元,决算数为0万元。主要原因是:落实中央八项规定严格控制三公经费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为0元,决算数为0元。主要原因是:行政单位取消公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费139.16万元,比上年度减少30.99%,主要原因是减少了新建档案馆相关设备的购置费用。其中:办公费1.5万元,印刷费0.7万元,手续费0万元,邮电费0.7万元,取暖费2.09万元,差旅费0.07万元,培训费0.85万元,公务接待费0万元,劳务费0.42万元,委托业务费96.7万元,工会经费1.67万元,福利费0万元,其他交通费用4.77万元,其他商品和服务支出10.58万元。资本性支出,办公设备购置21.19万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额88.95万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出88.95万元。,占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,已于2016年3月底交付公车平台进行公车改革,国资暂未转移挂账在我局。

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金(含中央及省级转移支付资金)。

(二)其他收入:指除财政拨款收入以外的各项收入。

(三)上年结转和结余:包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出:主要反映档案局的一切日常开支。

(二)社会保障和就业支出:主要反映离退休经费。

(三)三公经费支出:公务接待、公务用车运行维护以及因公出国(境)费用支出。

(四)机关运行经费支出:基本支出中的公用经费(不含人员经费)支出。


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