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信息类别: 区妇联财政预决算 公开方式: 主动公开 生成日期:2016-08-10 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号:000014349/2020-600428

浔阳区妇联2015年部门决算

发布日期:2016-08-10 00:00浔阳区委区政府门户网站字号【

目    录

第一部分  妇联概况
    一、主要职能
    二、决算单位构成
第二部分  妇联2015年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
    五、“三公”经费支出决算情况说明
第三部分  妇联2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、支出决算明细表
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
    九、“三公”经费支出决算表
第一部分  妇联概况

一、部门主要职能
1、负责内外联系与综合协调工作;负责机关文秘、档案、机要、保密、统计、财务、保卫以及机关离退休人员的管理和其他后勤接待服务工作;负责综合性会议的组织工作。
2、宣传党的路线方针政策,宣传马克思主义妇女观和男女平等的思想,宣传妇女和妇女工作;负责全国、省、市“三八”红旗手(集体)的推荐、申报工作;调查研究城乡妇女的思想状况,有铚性地开展妇女的思想教育工作;指导和实施“五好文明家庭”创建活动和家庭文化建设;负责编制全区妇联系统干部教育培训规划和基层妇女组织建设规划并组织实施;指导妇女报刊征订工作,配合区委组织部做好培养选拔女干部工作;负责与区直各单位和各民主党派妇委会、工商联妇女组织及非公有制经济、民族宗教等女性代表人士的联谊工作。
3、动员和组织城乡妇女参与经济建设和社会发展,开发妇女人力资源;指导全区各级妇联组织搞好妇女文化科技培训和职业技能培训;开展社区妇女工作;动员和组织妇女参与扶贫、生态环境建设,促进农村妇女依靠科技致富;指导全区各级妇女开展“双学双比”、“巾帼建功”活动及专题调研工作。
4、参加和推动保护妇女儿童法律、法规、条例的制定和完善;指导、推动全区各级妇委(代)会依法维护妇女儿童合法权益工作;参与有关普法工作;负责处理群众来信来访,接受各种渠道妇女投诉;参与重大典型案件的专项调查,为受害妇女儿童提供法律援助和社会服务。
5、协助社会各界关心、支持儿童事业的发展;负责家庭教育的理论研究、培训、宣传、普及工作;做好女童教育工作,进一步实施“春蕾计划”;负责区妇女儿童工作委员会的日常工作;编制区级妇女、儿童发展中长期规划并推动实施和组织监测评估;协调和推动区妇女儿童工作委员会成员单位做好维护妇女儿童合法权益以及实施浔阳区妇女儿童发展规划工作。
二、部门决算单位构成
浔阳区妇联共有决算单位1个,编制人数4人,实有人数3人,其中:在职人数3人。

第二部分  妇联2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
本部门2015年度收入总计419037.92元,其中上年结转和结余201159.19元;本年收入合计510393.79元,较上年增长21.8%,主要原因是:个人工资及住房公积金增长。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入357470.40元,占70.04%;上年结转152923.39元,占29.96%。 
二、支出决算情况说明
本部门2015年度支出总计467273.72元,其中本年支出合计467273.72元,较上年增长10.56%,主要原因是:一、个人工资和住房公积金增长;二是响应政府文件精神,落实了各项奖励金;年末结转和结余152923.39元,较上年下降23.98%。
本年支出的具体构成为:基本支出467273.72元,占100%;三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为389037.92元,决算数为467273.72元,完成年初预算的120.11%,主要原因是:人员工资变动及公积金调整。
按经济分类科目分:工资福利支出258013.52元,较上年增长28%,主要原因是:人员工资变动及公积金调整;商品和服务支出99502.8元,较上年增长4 %,主要原因是:对妇女培训费用增加;对个人和家庭补助支出109754.7元,较上年增长8%。
四、机关运行经费情况说明
本部门2015年度机关运行经费99502.8元,较上年增长4%,主要原因是:对妇女培训费用增加。其中:办公费8727.5元,印刷费9027.5元,邮电费:4158元,差旅费:1575元,培训费:6082元,公务接待费:14007元,劳务费:3800元,交通费:8268元,其他商品和服务支出:43857.6元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为20000元,决算数为14007元,完成预算的70%,决算数较上年下降0.1%。
(二)公务接待费支出年初预算数为20000元,决算数为14007  元,完成预算的70%,决算数较上年下降0.1%。


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责任编辑:缪珊珊 信息来源:区妇联 未经许可 禁止转载